По датам

2013

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Указ Президента РС от 31.12.2013 N 2445 "О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха на 2012 - 2016 годы"



31 декабря 2013 года N 2445

------------------------------------------------------------------

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2011 Г. № 976
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН И СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2012 - 2016 ГОДЫ"

В связи с присоединением мероприятий государственной программы Республики Саха (Якутия) "Безбарьерная среда на 2012 - 2016 годы к мероприятиям государственной программы Республики Саха (Якутия) "Социальная поддержка граждан и семейная политика в Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы", в целях уточнения объемов финансирования на 2014 - 2016 годы, постановляю:
1. Внести в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. № 976 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Социальная поддержка граждан и семейная политика в Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы" следующие изменения:
1.1. Наименование изложить в следующей редакции: "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы".
1.2. В пункте 1 слова "Социальная поддержка граждан и семейная политика в Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы" заменить словами "Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы".
1.3. В государственной программе:
1.3.1. Наименование изложить в следующей редакции: "Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы".
1.3.2. В паспорте государственной программы:

1.3.2.1. В пункте 5 слова "Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия)" исключить.
1.3.2.2. Пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:

6.
Цель и задачи Программы
Цель - обеспечение социальной защиты граждан в Республике Саха (Якутия)
Задачи:
социальная поддержка граждан пожилого возраста;
реализация государственной семейной политики, социальная поддержка семьи и детей, профилактика семейного неблагополучия;
повышение качества жизни малоимущих граждан;
обеспечение социальной защиты отдельных категорий граждан;
обеспечение безопасных условий труда;
приведение в соответствие пожарным требованиям объектов социального обслуживания населения;
обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Республики Саха (Якутия)
7.
Целевые индикаторы Программы
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги учреждений социального обслуживания, от общего числа обратившихся граждан.
Доля граждан, получивших адресную материальную помощь, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение мер поддержки.
Число семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в учреждениях социального обслуживания семьи и детей.
Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в учреждениях социального обслуживания семьи и детей.
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам.
Удельный вес зданий, соответствующих требованиям пожарной безопасности, от общего числа зданий социального обслуживания населения.
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной и транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

1.3.2.3. Пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:

9.
Наименование подпрограмм (стратегических направлений) Программы
Забота о гражданах пожилого возраста.
Семейная политика.
Социальная поддержка и повышение качества жизни малоимущих граждан.
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан.
Охрана труда.
Обеспечение пожарной безопасности объектов социального обслуживания населения.
Доступная среда на 2014 - 2016 годы
10.
Предельный объем средств на реализацию Программы с разбивкой по годам (тыс. рублей)
Общий объем:
60 603 922,8
В том числе на:
2012 год - 11 092 363,0
2013 год - 12 564 260,5
2014 год - 12 187 979,9
2015 год - 12 352 937,6
2016 год - 12 406 381,8
Общий объем:
69 645 924,2
В том числе на:
2012 год - 11 583 190,7
2013 год - 13 951 158,9
2014 год - 13 863 371,7
2015 год - 14 681 864,8
2016 год - 15 566 338,0

1.4. В разделе 2 "Цели и стратегические направления":
1.4.1. После абзаца 8 дополнить абзацем следующего содержания: "Доступная среда на 2014 - 2016 годы".
1.4.2. После абзаца 14 дополнить абзацем следующего содержания: "Стратегическое направление "Доступная среда на 2014 - 2016 годы" включает мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения Республики Саха (Якутия).".
1.4.3. После абзаца 21 дополнить абзацем следующего содержания: "обеспечение инвалидам и маломобильным группам населения безбарьерного доступа в приоритетные объекты и сферы жизнедеятельности.".
1.5. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение Программы":
1.5.1. Цифры "64 627 563,6" заменить цифрами "60 603 922,8".
1.5.2. Цифры "10 994 632,8" заменить цифрами "11 092 363,0".
1.5.3. Цифры "11 929 261,7" заменить цифрами "12 564 260,5".
1.5.4. Цифры "13 019 896,4" заменить цифрами "12 187 979,9".
1.5.5. Цифры "14 012 205,7" заменить цифрами "12 352 937,6".
1.5.6. Цифры "14 671 567,0" заменить цифрами "12 406 381,8".
1.5.7. Цифры "68 823 933,0" заменить цифрами "69 645 924,2".
1.5.8. Цифры "11 987 542,8" заменить цифрами "11 583 190,7".
1.5.9. Цифры "12 912 350,5" заменить цифрами "13 951 158,9".
1.5.10. Цифры "13 713 447,8" заменить цифрами "13 863 371,7".
1.5.11. Цифры "14 875 399,1" заменить цифрами "14 681 864,8".
1.5.12. Цифры "15 335 192,9" заменить цифрами "15 566 338,0".
1.5.13. Таблицу "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
ВСЕГО:
60 603 922,8
69 645 924,2
федеральный бюджет
12 601 329,0
13 268 957,9
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
48 002 593,8
56 376 966,2

1.6. В разделе 4 "Перечень целевых индикаторов и показателей":
1.6.1. После абзаца "удельный вес зданий, соответствующих требованиям пожарной безопасности, от общего числа зданий" дополнить абзацем следующего содержания:
"доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной и транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов.".
1.6.2. После абзаца "количество специалистов, прошедших подготовку и профессиональную переподготовку по пожарной безопасности" дополнить абзацами следующего содержания:
"В подпрограмме "Доступная среда на 2014 - 2016 годы" обозначены следующие показатели:
количество разработанных и принятых нормативных правовых и организационно-распорядительных документов Республики Саха (Якутия);
доля парка пассажирского автотранспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и иных маломобильных групп населения, в парке этого пассажирского автотранспорта;
доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Республике Саха (Якутия).".
1.6.3. Таблицу "Оценка реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) "Социальная поддержка граждан на 2012 - 2016 годы" по базовому и интенсивному вариантам" дополнить строкой следующего содержания:

Доступная среда на 2014 - 2016 годы
доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной и транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
%
-
-
-
-
37
37

1.7. В разделе 5 "Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации, в том числе управление рисками":

1.7.1. В абзаце 3 слова "Соисполнители I типа: Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия)" исключить.
1.7.2. После абзаца 7 дополнить абзацем следующего содержания:
"В подпрограмме "Доступная среда на 2014 - 2016 годы" соисполнителями I типа выступают следующие ведомства:
Министерство образования Республики Саха (Якутия);
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия);
Министерство спорта Республики Саха (Якутия);
Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия);
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия);
Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия);
Департамент занятости населения Республики Саха (Якутия);
Департамент по делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия).".
1.8. В разделе 6 "Методика оценки достижения конечных результатов государственной программы":
1.8.1. После абзаца "I - удельный вес зданий, соответствующих
ц6
требованиям пожарной безопасности, от общего числа зданий" дополнить
абзацем следующего содержания:
"I - доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп
ц7
населения приоритетных объектов социальной и транспортной инфраструктуры в
общем количестве приоритетных объектов;".
1.8.2. После абзаца "количество специалистов, прошедших подготовку и профессиональную переподготовку по пожарной безопасности (6.3.)" дополнить абзацами следующего содержания:
"количество разработанных и принятых нормативных правовых и организационно-распорядительных документов Республики Саха (Якутия) (7.1.);
доля парка подвижного состава автомобильного и городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения в парке этого подвижного состава (7.2.);
количество приобретенного медицинского и реабилитационного оборудования (7.3.);
доля специалистов, прошедших обучение и курсы повышения квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех инвалидов, занятых в этой сфере в Республике Саха (Якутия) (7.4.)".
1.8.3. После абзаца:
"Среднее значение выполнения задач подпрограммы

I = (SUM I ) / 3"
задач 6.1., 6.2., 6.3.,

Дополнить абзацем следующего содержания:
"Оценка эффективности подпрограммы "Доступная среда на 2014 - 2016 годы":

I = I / I x 100%
ц7 факт план

I = I / I x 100%
7.1., 7.2., 7.3. факт план

Среднее значение выполнения задач подпрограммы

I = (SUM I ) / 3".
задач 7.1., 7.2., 7.3.,

1.8.4. Абзац:

"I = 0,18 x I + 0,18 x I + 0,18 x I + 0,18 x I +
ц ц1 ц2 ц3 ц4

+ 0,10 x I + 0,18 x I "
ц5 ц6

Изложить в следующей редакции:

"I = 0,15 x I + 0,15 x I + 0,15 x I + 0,15 x I +
ц ц1 ц2 ц3 ц4

+ 0,10 x I + 0,15 x I + 0,15 x I ".
ц5 ц6 ц7

1.9. В подпрограмме "Забота о гражданах пожилого возраста":
1.9.1. Пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам (тыс. рублей)
Общий объем: 146 280,7
В том числе на:
2012 год - 26 812,7
2013 год - 32 865,0
2014 год - 27 680,0
2015 год - 28 278,4
2016 год - 30 644,6
Общий объем: 306 109,3
В том числе на:
2012 год - 55 506,8
2013 год - 63 035,4
2014 год - 63 214,3
2015 год - 59 356,9
2016 год - 64 995,9

1.9.2. В разделе 2 "Цель, задачи и мероприятия подпрограммы":
1.9.2.1. В задаче № 2 "Организация новых форм социального обслуживания пожилых граждан с учетом масштабов и темпов старения населения, создание условий для внедрения экономически обоснованных моделей и приближения уровня социального обслуживания к потребностям общества":
1.9.2.1.1. Наименование мероприятия "Создание мобильных бригад для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям, проживающим в отдаленных сельских районах, и обеспечение их специальным автотранспортом" изложить в следующей редакции: "Организация мобильных социально-медицинских бригад для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям, организация служб "социальное такси" с диспетчерской и обеспечение их специальным автотранспортом, оснащение средствами связи и коммуникации".
1.9.2.1.2. Наименование мероприятия "Развитие и расширение надомных форм и видов социального и социально-медицинского обслуживания, в том числе передача социальных услуг на аутсорсинг" изложить в следующей редакции: "Развитие и внедрение инновационных технологий социального обслуживания населения".
1.9.2.1.3. Наименование мероприятия "Организация оздоровительно-восстановительных отделений в учреждениях социального обслуживания, обеспечение их специализированным реабилитационным оборудованием" изложить в следующей редакции: "Оснащение учреждений социального обслуживания современным реабилитационным и медицинским оборудованием".
1.9.2.1.4. Наименование мероприятия "Организация приемных семей для пожилых людей и инвалидов" изложить в следующей редакции: "Организация приемных семей для граждан пожилого возраста, в том числе программное сопровождение".
1.9.2.2. В задаче № 3 "Принятие мер по улучшению медицинского обслуживания, поддержание жизненной активности пожилых людей мерами реабилитационного и оздоровительного характера":
1.9.2.2.1. Наименование мероприятия "Организация пунктов проката современных технических средств и предметов ухода за пожилыми гражданами" изложить в следующей редакции: "Организация и оснащение пунктов проката современных технических средств и предметов ухода за пожилыми гражданами и гражданами, попавшими в трудную жизненную ситуацию".
1.9.2.3. В задаче № 4 "Содействие процессу социальной адаптации и приобщения пожилых людей к новым информационным технологиям, частичной занятости, облегченному труду, культуре и спорту с привлечением учреждений социальной сферы, организаций и предприятий":
1.9.2.3.1. Наименование мероприятия "Организация кружковой работы, экскурсионного и библиотечного обслуживания, спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе социального туризма и других мероприятий реабилитационного и оздоровительного характера, направленных на поддержание жизненной активности пожилых людей" изложить в следующей редакции: "Организация кружковой работы, экскурсионного и библиотечного обслуживания, спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе социального туризма и других мероприятий реабилитационного и оздоровительного характера, направленных на поддержание жизненной активности пожилых людей, и на содействие ведению здорового образа жизни".
1.9.2.4. В задаче № 5 "Подготовка и повышение квалификации, профессионального мастерства социальных работников, специалистов сферы социального обслуживания, принятие мер материального стимулирования социальных работников, укрепление кадрами учреждений социального обслуживания":
1.9.2.4.1. Наименование мероприятия "Плановая и тематическая подготовка, периодическое повышение квалификации медицинского персонала, работников и специалистов сферы социального обслуживания, в том числе подготовка кадров по гериатрии и медико-социальной помощи" изложить в следующей редакции: "Плановая и тематическая подготовка, периодическое повышение квалификации медицинского персонала, работников и специалистов сферы социального обслуживания, специалистов аппарата министерства, в том числе подготовка кадров по гериатрии и медико-социальной помощи".
1.9.2.4.2. Мероприятие "Проведение республиканских конкурсов работников социальных учреждений на звание "Лучший социальный работник", "Лучшее социальное учреждение" исключить.
1.9.2.4.3. Наименование мероприятия "Выпуск специализированных изданий средств массовой информации по вопросам социальной защиты и социального обслуживания пожилых людей, деятельности органов исполнительной власти и учреждений социального обслуживания, улучшения жизнедеятельности пожилых людей и повышение качества жизни" изложить в следующей редакции: "Освещение в средствах массовой информации вопросов социальной защиты и социального обслуживания пожилых людей, деятельности органов исполнительной власти и учреждений социального обслуживания, улучшения жизнедеятельности пожилых людей и повышение качества жизни, повышение статуса и престижа работника социальной сферы".
1.10. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Забота о гражданах пожилого возраста" абзац 3 и последующие изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы по базовому варианту составляет 146 280,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год - 26 812,7 тыс. руб.;
2013 год - 32 865,0 тыс. руб.;
2014 год - 27 680,0 тыс. руб.;
2015 год - 28 278,4 тыс. руб.;
2016 год - 30 644,6 тыс. руб.;
по интенсивному варианту - 306 109,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год - 55 506,8 тыс. руб.;
2013 год - 63 035,4 тыс. руб.;
2014 год - 63 214,3 тыс. руб.;
2015 год - 59 356,9 тыс. руб.;
2016 год - 64 995,9 тыс. руб.".
1.10.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
ВСЕГО:
146 280,7
306 109,3
федеральный бюджет
-
-
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
146 280,7
306 109,3

1.11. В подпрограмме "Семейная политика":

1.11.1. В пункте 3 паспорта подпрограммы слова "Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия)" исключить.
Пункт 4 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

4.
Цель и задачи подпрограммы
Цель - обеспечение необходимых условий для реализации семьей ее функций и повышение качества жизни семьи, укрепление и развитие социального института семьи, защита ее интересов и прав, выявление и решение специфических проблем семьи, затрудняющих ее жизнедеятельность
Задачи:
социальная поддержка материнства и детства;
профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства;
формирование механизмов взаимодействия и координации всех субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе некоммерческими организациями, общественными объединениями;
пропаганда здорового образа жизни

Пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам (тыс. рублей)
Общий объем:
10 659 918,5
В том числе на:
2012 год - 2 023 580,4
2013 год - 2 171 685,1
2014 год - 2 083 314,8
2015 год - 2 137 540,6
2016 год - 2 184 443,8
Общий объем:
11 786 003,6
В том числе на:
2012 год - 2 031 492,4
2013 год - 2 842 285,4
2014 год - 2 182 169,0
2015 год - 2 295 709,8
2016 год - 2 434 347,0

1.11.2. В разделе 2 "Цель, задачи и мероприятия подпрограммы":
1.11.2.1. Задачи "укрепление и популяризация семейно-брачных отношений и основ ответственного родительства, развитие духовно-нравственного здоровья семьи", "совершенствование межведомственной системы профессиональной подготовки и повышение эффективности информационно-аналитической деятельности по освещению социальных проблем семьи и детей" исключить.
1.11.2.2. В задаче "Профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в учреждениях социального обслуживания семьи и детей":
1.11.2.2.1. Мероприятия "Организация семейных консультационных пунктов при филиалах Республиканского социально-реабилитационного центра в Анабарском, Аллаиховском, Верхнеколымском и Эвено-Бытантайском улусах", "Организация летней трудовой занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении", "Организация службы психологической поддержки молодых семей", "Поддержка службы психологической помощи "Телефон доверия", в том числе внедрение службы экстренного реагирования, повышение квалификации консультантов, супервизоров, информационное сопровождение", "Оказание услуг (выполнение работ) в сфере социального обслуживания семьи и детей", "Создание круглосуточных отделений по 5 койко-мест для временного пребывания детей, находящихся в социально опасном положении, в учреждениях социального обслуживания семьи и детей Абыйского, Булунского, Верхоянского, Момского, Нижнеколымского, Оймяконского, Оленекского, Усть-Янского улусов", "Расширение предоставляемых услуг социальной помощи семье и детям в Анабарском, Аллаиховском, Верхнеколымском, Эвено-Бытантайском улусах", "Поддержка опорно-экспериментальных учреждений социального обслуживания семьи и детей по внедрению пилотных программ", "Поддержка государственного учреждения "Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" опорно-экспериментальной площадки Новосибирского государственного технического университета по реализации инновационной социальной технологии "Социальное картографирование на территории города Якутска", "Организация службы социального сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом", "Организация выездной многофункциональной службы для оказания методической помощи специалистам и комплекса услуг семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации", "Реализация программы по реабилитации зависимых от алкоголя и психоактивных веществ родителей, из числа состоящих на учете в учреждениях социального обслуживания семьи и детей", "Организация и проведение республиканских фестивалей, конкурсов, выставок для учреждений социального обслуживания семьи и детей", "Количество волонтеров-добровольцев в сфере поддержки детей, семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации" исключить.
1.11.2.2.2. Дополнить мероприятием: "Профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в учреждениях социального обслуживания семьи и детей".
1.11.2.3. В задаче "Популяризация семейных ценностей и реализация мероприятий в области семейной и демографической политики":
1.11.2.3.1. Мероприятия "Организация и проведение мероприятий по повышению ответственного родительства в Республике Саха (Якутия)", "Подготовка и проведение международных, российских календарных семейных праздников, республиканских в соответствии с принятыми указами Президента Республики Саха (Якутия)", "Проведение ежегодного республиканского фестиваля "Семья года" с вручением премии Президента Республики Саха (Якутия)", "Внедрение и развитие социального партнерства, поддержка добровольческих инициатив в сфере семейной и демографической политики, профилактики безнадзорности", "Грант Правительства Республики Саха (Якутия) "Улучшаем свое жилье", "Грантовая поддержка опорных центров здорового образа жизни в муниципальных образованиях" исключить.
1.11.2.3.2. Дополнить мероприятием "Популяризация семейных ценностей и реализация мероприятий в области семейной и демографической политики".
1.11.2.4. В задаче "Информационно-аналитическое сопровождение реализации семейной и демографической политики и совершенствование системы профессиональной подготовки":
1.11.2.4.1. Мероприятия "Проведение мониторинга социально-демографической ситуации, анализа положения семей, женщин, детей и долгожителей в Республике Саха (Якутия) и их издание", "Проведение информационно-просветительской кампании среди детей и подростков о недопустимости насилия и жестокости в обращении со сверстниками, правилах безопасного поведения, возможности получения помощи в случае насилия и преступных посягательств", "Поддержка проектов в области социальной журналистики и кинематографии, участие во всероссийских конкурсах", "Проведение семинаров, научно-практических конференций, форумов в Республике Саха (Якутия) и участие за ее пределами", "Информирование населения и освещение в средствах массовой информации и информирование населения о реализации государственной семейной и демографической политики Республики Саха (Якутия), о мерах социальной поддержки семей с детьми, формировании здорового образа жизни" исключить.
1.11.2.4.2. Дополнить мероприятием "Информационно-аналитическое сопровождение реализации семейной и демографической политики и совершенствование системы профессиональной подготовки".
1.11.2.5. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" абзац 4 и последующие изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы по базовому варианту составляет 10 659 918,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год - 2 023 580,4 тыс. руб.;
2013 год - 2 201 430,4 тыс. руб.;
2014 год - 2 093 281,0 тыс. руб.;
2015 год - 2 147 332,7 тыс. руб.;
2016 год - 2 194 294,0 тыс. руб.;
по интенсивному варианту - 11 786 003,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год - 2 031 492,4 тыс. руб.;
2013 год - 2 842 285,4 тыс. руб.;
2014 год - 2 182 169,0 тыс. руб.;
2015 год - 2 295 709,8 тыс. руб.;
2016 год - 2 434 347,0 тыс. руб.".
1.11.2.6. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
ВСЕГО:
10 659 918,5
11 786 003,6
федеральный бюджет
4 077 785,5
4 078 454,2
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
6 582 133,0
7 707 549,4

1.12. В подпрограмме "Социальная поддержка и повышение качества жизни малоимущих граждан":
1.12.1. Пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам (тыс. рублей)
Общий объем:
10 789 469,7
В том числе на:
2012 год - 1 977 475,1
2013 год - 2 085 237,4
2014 год - 2 244 252,4
2015 год - 2 241 252,4
2016 год - 2 241 252,4
Общий объем:
12 380 321,8
В том числе на:
2012 год - 1 981 030,1
2013 год - 2 178 188,7
2014 год - 2 416 759,0
2015 год - 2 723 619,0
2016 год - 3 080 725,0

1.12.2. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" абзац 6 и последующие изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы по базовому варианту составляет 10 789 469,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год - 1 977 475,1 тыс. руб.;
2013 год - 2 085 237,4 тыс. руб.;
2014 год - 2 244 252,4 тыс. руб.;
2015 год - 2 241 252,4 тыс. руб.;
2016 год - 2 241 252,4 тыс. руб.;
по интенсивному варианту - 12 380 321,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год - 1 981 030,1 тыс. руб.;
2013 год - 2 178 188,7 тыс. руб.;
2014 год - 2 416 759,0 тыс. руб.;
2015 год - 2 723 619,0 тыс. руб.;
2016 год - 3 080 725,0 тыс. руб.".
1.12.3. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
ВСЕГО:
10 789 469,7
12 380 321,8
федеральный бюджет
4 395 171,1
4 413 537,0
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
6 394 298,6
7 966 784,8

1.13. В подпрограмме "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан":
1.13.1. Пункт 7 паспорта подпрограммы "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан" изложить в следующей редакции:

7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам (тыс. рублей)
Общий объем:
36 067 856,8
В том числе на:
2012 год - 6 702 249,5
2013 год - 7 568 215,7
2014 год - 7 290 602,3
2015 год - 7 256 415,9
2016 год - 7 250 373,4
Общий объем:
40 615 721,1
В том числе на:
2012 год - 6 934 319,4
2013 год - 7 999 264,7
2014 год - 7 885 450,6
2015 год - 8 625 456,7
2016 год - 9 171 229,7

1.13.2. В разделе 2 "Цель, задачи и мероприятия подпрограммы":
1.13.2.1. В задаче № 1 "Осуществление денежных выплат":
1.13.2.1.1. После абзаца "единовременные выплаты Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, вдовам Героев" дополнить следующими мероприятиями: "Оказание материальной помощи инвалидам, находящимся на постоянном диализном лечении (оплата проезда)", "Компенсация инвалидам 50% страховой премии по договорам ОСАГО", "Выплата ветеранам тыла денежной компенсации по зубопротезированию".
1.13.2.1.2. Наименование мероприятия "Выплата ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком "Почетный донор СССР" и "Почетный донор России" изложить в следующей редакции: "Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаком "Почетный донор СССР" и "Почетный донор России".
1.13.2.2. В задаче № 2 "Предоставление натуральных льгот":
1.13.2.2.1. После абзаца "Изготовление бланков и удостоверений" дополнить следующими мероприятиями: "Обеспечение инвалидов дополнительными техническими средствами реабилитации", "Оплата проезда инвалидов до мест обучения в ВУЗах, ССУЗах и учебных заведениях начального профессионального образования, в республиканские реабилитационные центры".
1.13.2.2.2. Наименование мероприятия "Изготовление бланков и удостоверений" изложить в следующей редакции: "Изготовление бланков, удостоверений и сертификатов".
1.13.2.3. В задаче № 4 "Социальное обслуживание населения":
1.13.2.3.1. Наименование мероприятия "Оказание услуг (выполнение работ) домами-интернатами для престарелых и инвалидов" изложить в следующей редакции: "Содержание подведомственных социальных учреждений".
1.13.2.3.2. Мероприятия "Оказание услуг (выполнение работ) в сфере социального обслуживания (реабилитационные центры, прочие учреждения социального обслуживания)", "Проведение централизованных мероприятий в сфере социального обслуживания" исключить.
1.13.2.3.3. Дополнить мероприятием "Проведение республиканских конкурсов работников социальных учреждений на звание "Лучший социальный работник", "Лучшее социальное учреждение".
1.13.3. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
1.13.3.1. Абзац 4 и последующие изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы по базовому варианту составляет 36 067 856,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год - 6 702 249,5 тыс. руб.;
2013 год - 7 568 215,7 тыс. руб.;
2014 год - 7 290 602,3 тыс. руб.;
2015 год - 7 256 415,9 тыс. руб.;
2016 год - 7 250 373,4 тыс. руб.;
по интенсивному варианту - 40 615 721,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год - 6 934 319,4 тыс. руб.;
2013 год - 7 999 264,7 тыс. руб.;
2014 год - 7 885 450,6 тыс. руб.;
2015 год - 8 625 456,7 тыс. руб.;
2016 год - 9 171 229,7 тыс. руб.".
1.13.3.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
ВСЕГО:
36 067 856,8
40 615 721,1
федеральный бюджет
4 126 425,4
4 273 819,7
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
31 941 431,4
36 341 901,4

1.14. В подпрограмме "Охрана труда":
1.14.1. В паспорте подпрограммы:
Пункт 4 паспорта изложить в следующей редакции:

4.
Цель и задачи подпрограммы
Цель - улучшение условий труда работников
Задачи:
повышение качества условий труда на рабочих местах;
снижение риска профессиональных заболеваний;
осуществление контроля за условиями и состоянием охраны труда, качеством проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, фактическими условиями труда работников и правильности предоставления компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными условиями труда

Пункт 7 паспорта изложить в следующей редакции:

7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам (тыс. рублей)
Общий объем:
238 025,7
В том числе на:
2012 год - 33 145,9
2013 год - 50 901,0
2014 год - 49 266,8
2015 год - 51 879,9
2016 год - 52 832,1
Общий объем:
243 364,7
В том числе на:
2012 год - 33 145,9
2013 год - 55 782,0
2014 год - 49 266,8
2015 год - 52 114,9
2016 год - 53 055,1

1.14.2. В разделе "Характеристика текущего состояния" после абзаца 4 добавить следующие абзацы:
"На предприятиях республики, подлежащих обследованию по условиям труда (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь), по данным Росстата в 2011 году было занято 166,3 тысяч человек (в 2010 году - 172,8 тысяч человек).
Удельный вес работающих на предприятиях республики в условиях труда, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормативам, составил в 2011 году 37,7% от общей численности занятых в экономике, в 2010 году - 36,3%, что значительно выше, чем значение данного показателя в Российской Федерации (27,6%).
За 2011 год в республике всего зарегистрировано 134 случая впервые выявленных профессиональных заболеваний, в том числе 6 женщин. В числе лиц с двумя и более заболеваниями зарегистрирован 31 случай, в том числе 3 женщины. Число лиц с впервые установленной инвалидностью вследствие профессионального заболевания - 46 человек, в том числе 4 женщины. По группам инвалидности: 2 группа - 1 человек, 3 группа - 45 (в том числе 4 женщины).
Главным инструментом профилактики профессиональных заболеваний, производственного травматизма и минимизации профессиональных рисков в организациях республики является аттестация рабочих мест по условиям труда.
По отчетным данным муниципальных образований Республики Саха (Якутия) общее количество аттестованных рабочих мест по условиям труда за 2011 год составило 18 436 рабочих мест, в 2010 году было аттестовано 17 103 рабочих места.
Всего за 2011 год обучено и аттестовано по вопросам охраны труда в обучающих организациях 4 599 человек, за 2010 год было обучено 6 166.".
1.14.3. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
1.14.3.1. Абзац 7 и последующие изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы по базовому варианту составляет 238 025,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год - 33 145,9 тыс. руб.;
2013 год - 50 901,0 тыс. руб.;
2014 год - 49 266,8 тыс. руб.;
2015 год - 51 879,9 тыс. руб.;
2016 год - 52 832,1 тыс. руб.;
по интенсивному варианту - 243 364,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год - 33 145,9 тыс. руб.;
2013 год - 55 782,0 тыс. руб.;
2014 год - 49 266,8 тыс. руб.;
2015 год - 52 114,9 тыс. руб.;
2016 год - 53 055,1 тыс. руб.".
1.14.3.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
ВСЕГО:
238 025,7
243 364,7
федеральный бюджет
-
-
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
238 025,7
243 364,7

1.15. В подпрограмме "Обеспечение пожарной безопасности объектов социального обслуживания":
1.15.1. Пункт 7 паспорта изложить в следующей редакции:

7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам (тыс. рублей)
Общий объем:
1 548 890,6
В том числе на:
2012 год - 151 379,1
2013 год - 426 337,0
2014 год - 217 165,4
2015 год - 371 909,3
2016 год - 382 099,8
Общий объем:
3 157 893,3
В том числе на:
2012 год - 366 946,3
2013 год - 613 328,7
2014 год - 1 000 780,0
2015 год - 669 738,5
2016 год - 507 099,8

1.15.2. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
1.15.2.1. Абзац 2 и последующие изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы по базовому варианту составляет 1 548 890,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год - 151 379,1 тыс. руб.;
2013 год - 426 337,0 тыс. руб.;
2014 год - 217 165,4 тыс. руб.;
2015 год - 371 909,3 тыс. руб.;
2016 год - 382 099,8 тыс. руб.;
по интенсивному варианту - 3 157 893,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год - 366 946,3 тыс. руб.;
2013 год - 613 328,7 тыс. руб.;
2014 год - 1 000 780,0 тыс. руб.;
2015 год - 669 738,5 тыс. руб.;
2016 год - 507 099,8 тыс. руб.".
1.15.2.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
ВСЕГО:
1 548 890,6
3 157 893,3
федеральный бюджет
1 947,0
503 147,0
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
1 546 943,6
2 654 746,3

1.16. Дополнить приложением 6.1 "Подпрограмма "Доступная среда на 2014 - 2016 годы" к государственной программе согласно приложению № 1 к настоящему Указу.
1.17. Приложение № 7 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Указу.
1.18. Приложение № 8 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Указу.
1.19. Приложение № 9 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Указу.
1.20. Приложение № 10 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Указу.
1.21. Приложение № 11 "Перечень соисполнителей к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему Указу.
1.22. Приложение № 12 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему Указу.
1.23. Приложение № 13 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему Указу.
2. Министерству труда и социального развития Республики Саха (Якутия) (Дегтярев Н.Н.) внести предложения в Министерство финансов Республики Саха (Якутия) по уточнению бюджетной классификации в установленный законодательством срок.
3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).

Президент
Республики Саха (Якутия)
Е.БОРИСОВ
г. Якутск
31 декабря 2013 года
№ 2445





Приложение № 1
к Указу Президента
Республики Саха (Якутия)
от 31 декабря 2013 г. № 2445

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
"ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

1.
Наименование подпрограммы
Доступная среда на 2014 - 2016 годы
2.
Основание для разработки подпрограммы
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р);
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2181-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" (в новой редакции);
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 19 февраля 2013 года № 1879 "Об утверждении проектной программы Республики Саха (Якутия) "Доступная среда на 2013 - 2015 годы"
3.
Соисполнители подпрограммы
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия);
Министерство образования Республики Саха (Якутия);
Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия);
Министерство спорта Республики Саха (Якутия);
Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия);
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия);
Департамент по делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия);
Департамент занятости населения Республики Саха (Якутия).
4.
Цель подпрограммы
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения в Республике Саха (Якутия).
К маломобильным группам населения (МГН) относятся люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации
5.
Задачи подпрограммы
совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения в Республике Саха (Якутия);
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения в Республике Саха (Якутия);
повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Республике Саха (Якутия);
информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Республике Саха (Якутия);
устранение социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения в Республике Саха (Якутия)
6.
Целевые индикаторы подпрограммы
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Республике Саха (Якутия);
принятие нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия) о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения;
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Республики Саха (Якутия) по результатам их паспортизации среди всех приоритетных объектов;
доля доступных для инвалидов и иных маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной и транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения в Республике Саха (Якутия);
доля парка пассажирского автотранспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и иных маломобильных групп населения, в парке этого пассажирского автотранспорта;
доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального образования;
доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным перечнем в рамках исполнения индивидуальной программы реабилитации, в общей численности нуждавшихся в реабилитации инвалидов в Республике Саха (Якутия);
доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Республике Саха (Якутия);
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Республике Саха (Якутия)
7.
Сроки реализации (этапы) подпрограммы
2014 - 2016 годы
8.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам (тыс. рублей)
Общий объем:
189 292,5
в том числе на:
2012 год - 0,0
2013 год - 0,0
2014 год - 64 882,0
2015 год - 62 697,0
2016 год - 61 713,5
Общий объем:
189 292,5
в том числе на:
2012 год - 0,0
2013 год - 0,0
2014 год - 64 882,0
2015 год - 62 697,0
2016 год - 61 713,5
9.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения в Республике Саха (Якутия);
обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ соисполнителей подпрограммы, органов местного самоуправления в создании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения в Республике Саха (Якутия);
сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения в Республике Саха (Якутия);
создание условий доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения, в том числе на объектах:
здравоохранения;
социальной защиты населения;
образования;
физической культуры и спорта;
культуры;
транспорта;
сферы услуг;
обеспечение доступности пассажирского автотранспорта общего пользования;
повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Республике Саха (Якутия);
увеличение числа инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия);
создание системы должного информационно-методического обеспечения, повышения квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов;
создание эффективно действующей системы информационного, консультативного обеспечения инвалидов и иных маломобильных групп населения на основе традиционных и современных информационно - коммуникационных технологий, с учетом особенностей восприятия;
устранение социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЕЕ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

В 2012 году Российской Федерацией ратифицирована Конвенция ООН о правах инвалидов, утвердившая принципы, на которых должна строиться политика государства в отношении инвалидов.
Согласно Конвенции о правах инвалидов государства-участники должны принимать надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), транспорту, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения. Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться:
на здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, медицинские учреждения и рабочие места;
на социальные программы, обуславливающие возможность эффективной социальной адаптации инвалидов в обществе.
Разработка подпрограммы "Доступная среда на 2014 - 2016 годы", в рамках которой будет осуществлен комплекс мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров к объектам социальной инфраструктуры и транспорта, средствам связи и информации, медицинским и социально-реабилитационным услугам, осуществляется с учетом:
Конвенции ООН о правах инвалидов;
Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2181-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" (в новой редакции);

Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 18 февраля 2013 г. № 966 "Об утверждении проектной программы Республики Саха (Якутия) "Доступная среда на 2013 - 2015 годы".
В настоящее время улучшение качества и уровня жизни инвалидов, их социальная адаптация, реабилитация, создание благоприятной среды для жизнедеятельности маломобильного населения являются важнейшими направлениями социально-экономического развития Республики Саха (Якутия).
Под доступной средой понимается организация окружающего пространства, при которой любой человек, независимо от своего состояния, физических возможностей и других ограничений, имеет возможность беспрепятственного доступа к любым объектам социальной, общественной, транспортной и иной инфраструктуры, а также может свободно передвигаться по любому выбранному маршруту, что, в свою очередь, позволит людям с инвалидностью и иным маломобильным группам населения реализовать свое право на труд, образование, общественную жизнь и другие неотъемлемые сферы жизни современного человека.
В создании доступной среды жизнедеятельности остро нуждаются инвалиды и иные маломобильные группы населения. К маломобильным группам населения (МГН) относятся люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации (не менее 10% населения республики).
Социальная политика республики в отношении инвалидов направлена на обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, и строится в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, в которых основное место занимает создание для инвалидов равных с другими гражданами возможностей в различных сферах жизнедеятельности.
Состояние инвалидности населения наряду с демографическими показателями является одной из основных характеристик общественного здоровья. На 1 января 2013 года в республике проживает 56 057 инвалидов (5,5% всего населения республики), в том числе 6 161 детей-инвалидов.
При этом значительная доля инвалидов (58%) имеет 1 и 2 группы инвалидности вследствие тяжелых и средних степеней ограничений жизнедеятельности, доля детей-инвалидов в общей численности составляет 11%. С 2008 по 2011 годы отмечается увеличение числа лиц, впервые признанных инвалидами.
Рост уровня инвалидности, главным образом, происходит за счет инвалидизации лиц пенсионного возраста (37,8%). В структуре причин первичного выхода на инвалидность взрослого населения традиционно превалируют болезни системы кровообращения - 20,5%, злокачественные новообразования - 9,9%, болезни костно-мышечной системы - 9,3%, последствия травм, отравлений и другие воздействия внешних причин - 6,2%. В структуре заболеваний, приводящих к инвалидности детей, 32% составляют врожденные пороки развития, 23% - болезни нервной системы, 9,3% - психические расстройства и расстройства поведения.
Для повышения доступности получения реабилитационных услуг в соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 января 2013 г. № 49-р утвержден Перечень дополнительных технических средств реабилитации, предоставляемых инвалидам за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия), осуществляется обеспечение их техническими средствами реабилитации. Сложившийся механизм оказания реабилитационной помощи инвалидам позволяет наиболее полно и качественно удовлетворять их потребности в технических средствах реабилитации. С 2014 года мероприятие по обеспечению инвалидов дополнительными техническими средствами реабилитации перенесено в государственную программу Республики Саха (Якутия) "Социальная поддержка граждан и семейная политика на 2012 - 2016 годы".
В Республике Саха (Якутия) функционирует восемь реабилитационных центров и одно учреждение профессионального обучения молодых инвалидов "Республиканский лицей-центр профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов". Однако обеспеченность реабилитационными центрами для детей-инвалидов составляет всего 60% от фактической потребности. Материальная база учреждений, осуществляющих реабилитацию инвалидов, остается на недостаточном уровне.
Для обеспечения доступности средств транспорта при Комплексном центре социального обслуживания в г. Якутске действует "социальное такси", в автопарке которого семь единиц автотранспорта, занятых перевозками, в том числе четыре специально оборудованных для перевозки инвалидов и иных маломобильных групп населения.
Основные проблемы, на решение которых направлена подпрограмма:
низкая доля объектов социальной и транспортной инфраструктуры, в которых создана безбарьерная среда для инвалидов и маломобильных групп населения;
ограниченные возможности получения инвалидами социальных и реабилитационных услуг, в том числе в связи с недостаточной оснащенностью техническими средствами реабилитации инвалидов;
недостаточно развитая материальная база учреждений, осуществляющих реабилитацию инвалидов;
необходимость повышения квалификации специалистов по реабилитации, социальной интеграции инвалидов, а также по вопросам создания доступной среды для инвалидов;
недостаточная информированность населения по вопросам инвалидности и формированию толерантного отношения общества к проблемам инвалидов.
Подпрограмма должна стать продолжением проводимых в Республике Саха (Якутия) комплексных мероприятий по созданию условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество и обеспечению доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения объектов социальной и транспортной инфраструктуры и услуг, повышение уровня и качества их жизни.
В связи с ограниченным общим объемом финансирования из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на создание доступной среды в Республике Саха (Якутия) необходимо привлечение средств федерального бюджета. В связи с чем подготовлена Программа Республики Саха (Якутия) в соответствии с примерной программой, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. № 575 "Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения".
Необходим комплексный подход к решению проблемы создания доступной среды жизнедеятельности в Республике Саха (Якутия) и ее решения программно-целевым методом, в том числе необходимо эффективное межведомственное взаимодействие и координация работ различных исполнительных органов государственной власти и других участников создания доступной среды жизнедеятельности.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
И ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы Республики Саха (Якутия) является обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения в Республике Саха (Якутия).
В рамках подпрограммы определены основные задачи:
1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения в Республике Саха (Якутия).
В рамках решения данной задачи будут разработаны и приняты нормативные правовые и организационно-распорядительные документы в Республике Саха (Якутия), дальнейшая работа по формированию карт доступности Республики Саха (Якутия), проведению паспортизации приоритетных объектов и услуг.
Вышеуказанные мероприятия осуществляются за счет текущего финансирования.
Кроме того, запланировано проведение ежегодного социологического мониторинга с целью выявления доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, а также доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов.
В 2013 году предусмотрена модернизация программного обеспечения, позволяющая интегрировать данные различных ведомств, участвующих в социальной поддержке и реабилитации инвалидов.
2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов (в части государственной собственности) и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения в Республике Саха (Якутия).
Мероприятия по повышению уровня доступности будут проводиться на объектах:
здравоохранения;
социальной защиты и социального обслуживания;
образования;
профессионального образования;
физической культуры и спорта;
культуры;
транспорта.
Формирование доступной среды будет достигнуто путем адаптации и дооборудования объектов техническими средствами (приобретение пандусов, подъемников; оборудование туалетных комнат поручнями; оснащение тактильными указателями и плитками; информационными табло, специализированными вспомогательными устройствами коллективного пользования для глухих и слабослышащих и др.), а также путем оборудования подвижного состава автомобильного пассажирского автотранспорта общего пользования светодиодным табло для слабослышащих и специальным звуковым сигналом для слабовидящих инвалидов, приобретение транспортных средств, оборудованных для перевозки инвалидов и иных маломобильных групп населения; оснащения остановочных пунктов, пешеходных переходов вблизи социально значимых объектов средствами доступности для инвалидов.
3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) для инвалидов и детей-инвалидов, а также содействие их социальной интеграции.
Мероприятия по повышению доступности и качества реабилитационных услуг включают: дистанционное профессиональное обучение молодых инвалидов; оснащение медицинским и реабилитационным оборудованием, а также соответствующим программным обеспечением и расходными материалами; обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (в 2013 году); формирование сети базовых общеобразовательных учреждений, осуществляющих совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития, и развитие дистанционного образования детей; оснащение спортивным инвентарем и оборудованием для занятий адаптивной физической культурой и спортом (в 2013 году); компенсация оплаты спортивных секций по рекомендации индивидуальной программы реабилитации инвалида в области физкультурно-оздоровительных мероприятий и спорта (в 2013 году); информационно-методическое обеспечение мероприятий по содействию занятости инвалидов.
С 2014 года дополнительно предусмотрены следующие мероприятия:
создание условий для занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом;
обучение незрячих и слабовидящих работе на персональном компьютере.
4. Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов по реабилитации социальной интеграции инвалидов.
Данная задача будет решаться путем организации курсов повышения квалификации, подготовки на курсах за пределами Республики Саха (Якутия) специалистов по реабилитации и социальной интеграции инвалидов, специалистов по работе с инвалидами органов социальной защиты населения; подготовки и проведения семинаров, конференций, круглых столов, иных форумов по вопросам создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения и участие в них представителей исполнительных органов власти и органов социальной защиты населения; подготовки и публикации тематических справочников, учебно-методических пособий, рекомендаций для специалистов в целях широкого оповещения о проблемах инвалидности и создания доступной среды.
5. Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности.
Для решения данной задачи будут размещены рекламно-информационные материалы государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" (видеоролики, аудиоролики, интернет-баннеры в региональных средствах массовой информации, баннеры для наружных рекламных носителей), физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия (в 2013 году), организованы культурно-массовые мероприятия с участием инвалидов (в 2013 году), развитие информационных ресурсов (специализированные издания для инвалидов, аудиопередачи и телепередачи для инвалидов) и с 2014 года запланирована организация кадровой, информационной, разъяснительной работы в сфере адаптивной физической культуры и спорта.
Целевые индикаторы подпрограммы определены в соответствии с государственной программой Российской Федерации "Доступная среда на 2011 - 2015 годы", отражающие результаты деятельности на уровне Республики Саха (Якутия):
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Республике Саха (Якутия);
принятие региональных нормативных правовых актов о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения;
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Республики Саха (Якутия) по результатам их паспортизации среди всех приоритетных объектов;
доля доступных для инвалидов и иных маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной и транспортной в общем количестве приоритетных объектов;
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения в Республике Саха (Якутия);
доля парка пассажирского автотранспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и иных маломобильных групп населения, в парке этого пассажирского автотранспорта;
доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушение развития, в общем количестве учреждений профессионального образования;
доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным перечнем в рамках исполнения индивидуальной программы реабилитации, в общей численности нуждавшихся в реабилитации инвалидов в Республике Саха (Якутия);
доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Республике Саха (Якутия);
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Республике Саха (Якутия).

Раздел 3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В целях решения поставленных задач предполагается выполнение подпрограммы в период с 2014 - 2016 годы.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Для решения задач подпрограммы планируется реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения.
1. Основополагающим направлением подпрограммы является совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения в Республике Саха (Якутия). Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 19 октября 2009 г. № 1609 образован Совет по делам инвалидов при Президенте Республики Саха (Якутия) по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций по рассмотрению вопросов, связанных с решением проблем инвалидности и инвалидов в Республике Саха (Якутия). В 2012 году распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 1 октября 2012 г. № 1070-р утверждены "Методические рекомендации по проведению паспортизации приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения".
Мероприятия данного направления включают в себя:
разработку и принятие нормативных правовых и организационно-распорядительных документов Республики Саха (Якутия);
подготовку и проведение паспортизации приоритетных объектов и услуг;
формирование карт доступности приоритетных объектов и услуг;
подготовку и проведение социологического мониторинга, в том числе среди инвалидов;
модернизацию программного обеспечения, позволяющего интегрировать данные различных ведомств, участвующих в социальной поддержке и реабилитации инвалидов.
2. Комплекс практических мероприятий, распределен на 2 подраздела:
2.1. Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.
В настоящее время среда жизнедеятельности в республике остается недостаточно приспособленной для инвалидов. Граждане с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата, проблемами зрения и слуха испытывают серьезные трудности ввиду недостаточной доступности физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, информации и связи, транспорта и транспортных коммуникаций, преодоление которых возможно только при обеспечении всех необходимых условий для полного включения людей с инвалидностью во все аспекты жизни и деятельности общества.
Анализ состояния доступности объектов социальной инфраструктуры в городе Якутске показывает, что элементы доступности объектов социальной инфраструктуры, соответствующие требованиям доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, составляют всего 7%. Городской пассажирский транспорт и транспортные коммуникации не приспособлены к потребностям инвалидов и иных маломобильных групп населения. Социальный транспорт, организованный в г. Якутске, не полностью удовлетворяет потребностям в нем. В других городах и улусах республики условия для доступной среды инвалидам и иным маломобильным группам населения практически отсутствуют.
Реализация практических мер по формированию доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения в рамках подпрограммы будет осуществляться в приоритетных сферах социальной и транспортной инфраструктуры.
Комплексный подход при формировании доступной среды планируется обеспечить путем учета индивидуальных потребностей инвалидов с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата.
Практические меры по формированию доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения путем необходимой адаптации, а также мероприятия по обустройству и адаптации объектов социальной инфраструктуры (путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также путем организации альтернативного формата предоставления услуг) в приоритетных объектах социальной и транспортной инфраструктуры будут включать в себя следующие мероприятия:
формирование доступной среды в сфере здравоохранения;
формирование доступной среды в сфере социальной защиты и социального обслуживания;
формирование доступной среды в сфере образования;
формирование доступной среды в сфере профессионального образования;
формирование доступной среды на объектах физической культуры и спорта;
формирование доступной среды на объектах культуры;
формирование доступной среды на объектах транспорта;
формирование доступной среды на средствах транспорта;
формирование доступности услуг;
оснащение остановочных пунктов, пешеходных переходов вблизи социально значимых объектов;
оснащение службы "социальное такси".
2.2. Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, а также по содействию их социальной интеграции.
Потребность инвалидов всех групп в многопрофильной реабилитации очень велика. Для обеспечения равного доступа инвалидов республики к реабилитации будет соблюдаться принцип предоставления гражданину реабилитационных услуг в соответствии с установленными государством стандартами и программами реабилитации, разработанными на основе реабилитационных возможностей. Важнейшим элементом будет выстраивание системы психологического и реабилитационного сопровождения как самих инвалидов, так и их близкого окружения (родителей, братьев и сестер, супругов, других родственников). Необходимо добиться, чтобы процесс реабилитации имел непрерывный характер независимо от заболевания, перехода в другую возрастную категорию или перемены места жительства. Для этого необходимо наладить преемственность в проведении реабилитации учреждений социального обеспечения с учреждениями системы здравоохранения, образования.
Реализация подпрограммы, создание доступной среды для инвалидов и других групп населения невозможна без создания социального партнерства и гражданской сплоченности. Решение данного подраздела невозможно без участия всех государственных и общественных институтов, без вовлечения в этот процесс максимально возможного круга жителей республики.
Реализация данного подраздела включает следующие мероприятия:
дистанционное профессиональное обучение молодых инвалидов;
оснащение медицинским и реабилитационным оборудованием, а также соответствующим программным обеспечением и расходными материалами;
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (в 2013 году);
формирование сети базовых общеобразовательных учреждений, осуществляющих совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушения развития, и развитие дистанционного образования детей;
оснащение спортивным инвентарем и оборудованием для занятий адаптивной физической культурой и спортом;
компенсация оплаты спортивных секций по рекомендации индивидуальной программы реабилитации инвалида в области физкультурно-оздоровительных мероприятий и спорта;
информационно-методическое обеспечение мероприятий по содействию занятости инвалидов;
обучение незрячих и слабовидящих работе на персональном компьютере;
создание условий для занятий адаптивной физической культурой и спортом.
3. Комплекс информационных, просветительских, общественных мероприятий, который также разделен на 2 подраздела:
3.1. Мероприятия по информационно-методическому обеспечению деятельности специалистов по реабилитации и социальной интеграции инвалидов.
Мероприятия по информационно-методическому обеспечению деятельности специалистов по реабилитации и социальной интеграции инвалидов включают следующие мероприятия:
организация курсов повышения квалификации, подготовка на курсах за пределами Республики Саха (Якутия) специалистов по реабилитации и социальной интеграции инвалидов, специалистов по работе с инвалидами органов социальной защиты населения;
подготовка и проведение семинаров, конференций, круглых столов и иных форумов по вопросам создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения и участие в них представителей исполнительных органов власти и органов социальной защиты населения;
подготовка и публикация тематических справочников, учебно-методических пособий, рекомендаций для специалистов в целях широкого оповещения о проблемах инвалидности и создания доступной среды.
3.2. Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности.
Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности, включают:
размещение рекламно-информационных материалов государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы (видеоролики, аудиоролики, интернет-баннеры в региональных средствах массовой информации, баннеры для наружных рекламных носителей);
физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия;
организация культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов;
развитие информационных ресурсов (специализированные издания для инвалидов, радио и телепередачи для инвалидов).
В соответствии с задачами подпрограммы основными соисполнителями программных мероприятий являются:
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия);
Министерство образования Республики Саха (Якутия);
Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия);
Министерство спорта Республики Саха (Якутия);
Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия);
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия);
Департамент по делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия);
Департамент занятости населения Республики Саха (Якутия).
При распределении ассигнований по приоритетным сферам жизнедеятельности процентное соотношение на 2014 год распределено следующим образом:
Здравоохранение - 10,8% (4 500,0 тыс. рублей);
Социальная защита и социальное обслуживание - 10,8% (4 500,0 тыс. рублей);
Образование - 10,8% (4 500,0 тыс. рублей);
Профессиональное образование - 10,8% (4 500 тыс. рублей);
Спорт и физическая культура - 13,8% (5 750,0 тыс. рублей);
Культура - 10,8% (4 500,0 тыс. рублей);
Транспорт - 29,9% (12 428 тыс. рублей). По данной приоритетной сфере будут реализовываться следующие мероприятия: формирование доступной среды на объектах транспорта (без участия федерального бюджета), формирование доступной среды на средствах транспорта и оснащение остановочных пунктов, пешеходных переходов вблизи социально значимых объектов средствами доступности для инвалидов.
Информация и связь - 2% (1 000 тыс. рублей). По данной приоритетной сфере планируется с 2014 года оснащение библиотек брайлевскими принтерами, дисплеями, а также приобретение брайлевских книг.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
ВСЕГО:
189 292,5
189 292,5
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
189 292,5
189 292,5
федеральный бюджет
-
-

Раздел 6. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем - Министерством труда и социального развития Республики Саха (Якутия) совместно с Министерством экономики Республики Саха (Якутия).
Текущее управление, координацию работ основных исполнителей и контроля выполнения подпрограммы (в том числе оценку достижения основных показателей Программы) осуществляет ответственный исполнитель - Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия). Ответственный исполнитель подпрограммы разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые и организационно-распорядительные документы, необходимые для реализации подпрограммы.
Соисполнители подпрограммы "Доступная среда на 2014 - 2016 годы" организуют их исполнение, а также представляют информацию об исполнении мероприятий ответственному исполнителю подпрограммы в установленные сроки, при необходимости выступают инициаторами корректировки программных мероприятий, источников и объемов их финансирования (с учетом результатов оценки эффективности подпрограммы Республики Саха (Якутия)).

Организация исполнения мероприятий соисполнителями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июня 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Для оперативного контроля (мониторинга) исполнения подпрограммы Республики Саха (Якутия) соисполнители подпрограммы один раз в полугодие до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют информацию о выполнении мероприятий подпрограммы ответственному исполнителю подпрограммы Республики Саха (Якутия) (Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия), и ежегодно - в Министерство финансов Республики Саха (Якутия)).
Ответственный исполнитель подпрограммы - Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) (по итогам квартала, года) представляет сводный отчет о реализации подпрограммы и ее результатах с оценкой эффективности в Министерство экономики Республики Саха (Якутия), в Министерство финансов Республики Саха (Якутия) - о расходовании бюджетных средств.
Рассмотрение отчетов ответственных соисполнителей о ходе реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с Положением о Совете по делам инвалидов при Президенте Республики Саха (Якутия), утвержденным Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 19 октября 2009 г. № 1609, которым предусмотрено проведение заседаний.
Продление подпрограммы "Доступная среда на 2014 - 2016 годы", а также включение в нее новых разделов и мероприятий, утверждение изменений осуществляется в порядке, утвержденном Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 8 мая 2011 г. № 635 "О системе планирования социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия)".
Ход реализации программных мероприятий освещается через официальный сайт Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия), республиканские средства массовой информации.

Раздел 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма "Доступная среда на 2014 - 2016 годы" направлена на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения в Республике Саха (Якутия). Результат подпрограммы также нацелен на повышение доступности и качества социальных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в том числе реабилитационных, что будет способствовать повышению уровня здоровья, качества и продолжительности жизни этой категории граждан.
Оценка эффективности подпрограммы осуществляется на основании индикаторов и показателей оценки результативности и планируемых результатов подпрограммы.
Основными целевыми индикаторами подпрограммы "Доступная среда на 2014 - 2016 годы" являются:
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Республике Саха (Якутия);
принятие региональных нормативных правовых актов о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения;
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Республики Саха (Якутия) по результатам их паспортизации среди всех приоритетных объектов;
доля доступных для инвалидов и иных маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной и транспортной в общем количестве приоритетных объектов;
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения в Республике Саха (Якутия);
доля парка пассажирского автотранспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и иных маломобильных групп населения, в парке этого пассажирского автотранспорта;
доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушение развития, в общем количестве учреждений профессионального образования;
доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным перечнем в рамках исполнения индивидуальной программы реабилитации, в общей численности нуждавшихся в реабилитации инвалидов в Республике Саха (Якутия);
доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Республике Саха (Якутия);
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Республике Саха (Якутия).
Экономическая эффективность подпрограммы обеспечивается путем:
рационального и эффективного использования бюджетных средств всех уровней;
выстраивания системы поддержки муниципальных районов и привлечения средств муниципальных бюджетов на обеспечение доступной среды путем применения межбюджетных трансфертов;
применения альтернативных форм предоставления социальных услуг;
увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, формате их предоставления;
преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в мероприятия, проводимые с другими гражданами;
проведения информационных кампаний и акций в средствах массовой информации, освещения проблем инвалидов для граждан, не являющихся инвалидами;
повышения уровня и качества услуг, открытых или предоставляемых для населения.
Оценка социально-экономической эффективности проектной подпрограммы проводится ответственным исполнителем целевой подпрограммы в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации целевой подпрограммы (далее - методика).
Методика представляет собой механизм контроля выполнения мероприятий проектной программы в зависимости от достижения определенных целей, задач и эффективности использования средств, выделяемых для создания условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности.
1. Оценка эффективности реализации целевой программы по целям (задачам) целевой подпрограммы определяется по формуле:

Tf
i
E = ------ x 100%,
i TN
i

где:
E - эффективность реализации i-й цели (задачи) проектной подпрограммы
i
(процентов);
Tf - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й
i
цели (задачи) проектной подпрограммы, достигнутые в ходе ее реализации;
T№ - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели
i
(задачи), предусмотренный целевой подпрограммой.

2. Оценка эффективности реализации проектной подпрограммы определяется по формуле:

n
SUM E
i=1 i
E = -------- x 100%,
n

где:
E - эффективность реализации проектной подпрограммы (процентов);
n - количество показателей (индикаторов) целевой подпрограммы.
Источником получения информации для определения уровня достижения основных показателей (индикаторов) являются данные мониторинга, проводимого соисполнителями проектной подпрограммы и ответственным исполнителем.
Экономическая эффективность проектной подпрограммы обеспечивается путем рационального использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в результате перераспределения расходов. По результатам оценки эффективности реализации мероприятий проектной подпрограммы соисполнителями вносятся предложения по корректировке этих мероприятий.
Одновременно оценка эффективности настоящей целевой подпрограммы осуществляется при проведении оценки эффективности государственной программы Республики Саха (Якутия).





Приложение № 2
к Указу Президента
Республики Саха (Якутия)
от 31 декабря 2013 г. № 2445

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
НА 2012 - 2016 ГОДЫ" В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ


Наименование Базовый вариант, тыс. руб. Интенсивный вариант, тыс. руб. Разница между интенсивным и базовым вариантами, тыс. руб.
государственной
программы, Плановый период Плановый период Плановый период
подпрограммы Источники
государственной финансирования ВСЕГО ВСЕГО ВСЕГО
программы, 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
основного
мероприятия

Государственный
Управление бюджет 964 188,3 177 720,3 199 274,0 200 850,0 193 172,0 193 172,0 967 217,8 180 749,8 199 274,0 200 850,0 193 172,0 193 172,0 3 029,5 3 029,5 - - - -
программой Республики Саха
(Якутия)

ВСЕГО: 146 280,7 26 812,7 32 865,0 27 680,0 28 278,4 30 644,6 306 109,3 55 506,8 63 035,4 63 214,3 59 356,9 64 995,9 159 828,6 28 694,1 30 170,4 35 534,3 31 078,5 34 351,3

Подпрограмма Федеральный - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Забота о бюджет
гражданах
пожилого Государственный
возраста" бюджет 146 280,7 26 812,7 32 865,0 27 680,0 28 278,4 30 644,6 306 109,3 55 506,8 63 035,4 63 214,3 59 356,9 64 995,9 159 828,6 28 694,1 30 170,4 35 534,3 31 078,5 34 351,3
Республики Саха
(Якутия)

ВСЕГО: 10 659 918,5 2 023 580,4 2 201 430,4 2 093 281,0 2 147 332,7 2 194 294,0 11 786 003,6 2 031 492,4 2 842 285,4 2 182 169,0 2 295 709,8 2 434 347,0 1 126 085,1 7 912,0 640 855,0 88 888,0 148 377,1 240 053,0

Федеральный 4 077 785,5 766 768,3 828 295,4 785 789,0 830 014,8 866 918,0 4 078 454,2 766 768,3 828 964,1 785 789,0 830 014,8 866 918,0 668,7 - 668,7 - - -
Подпрограмма бюджет
"Семейная
политика" Государственный
бюджет 6 582 133,0 1 256 812,1 1 373 135,0 1 307 492,0 1 317 317,9 1 327 376,0 7 707 549,4 1 264 724,1 2 013 321,3 1 396 380,0 1 465 695,0 1 567 429,0 1 125 416,4 7 912,0 640 186,3 88 888,0 148 377,1 240 053,0
Республики Саха
(Якутия)

ВСЕГО: 10 789 469,7 1 977 475,1 2 085 237,4 2 244 252,4 2 241 252,4 2 241 252,4 12 380 321,8 1 981 030,1 2 178 188,7 2 416 759,0 2 723 619,0 3 080 725,0 1 590 852,1 3 555,0 92 951,3 172 506,6 482 366,6 839 472,6
Подпрограмма
"Социальная Федеральный 4 395 171,1 828 189,7 830 600,4 912 127,0 912 127,0 912 127,0 4 413 537,0 828 189,7 830 600,3 912 127,0 916 916,0 925 704,0 18 365,9 - - 0,1 - 4 789,0 13 577,0
поддержка и бюджет
повышение
качества жизни Государственный
малоимущих бюджет 6 394 298,6 1 149 285,4 1 254 637,0 1 332 125,4 1 329 125,4 1 329 125,4 7 966 784,8 1 152 840,4 1 347 588,4 1 504 632,0 1 806 703,0 2 155 021,0 1 572 486,2 3 555,0 92 951,4 172 506,6 477 577,6 825 895,6
граждан" Республики Саха
(Якутия)

ВСЕГО: 36 067 856,8 6 702 249,5 7 568 215,7 7 290 602,3 7 256 415,9 7 250 373,4 40 615 721,1 6 934 319,4 7 999 264,7 7 885 450,6 8 625 456,7 9 171 229,7 4 547 864,3 232 069,9 431 049,0 594 848,3 1 369 040,8 1 920 856,3
Подпрограмма
"Меры Федеральный 4 126 425,4 1 072 265,7 1 160 559,7 613 155,5 637 026,5 643 418,0 4 273 819,7 1 072 265,7 1 307 954,0 613 155,5 637 026,5 643 418,0 147 394,3 - 147 394,3 - - -
социальной бюджет
поддержки
отдельных Государственный
категорий бюджет 31 941 431,4 5 629 983,8 6 407 656,0 6 677 446,8 6 619 389,4 6 606 955,4 36 341 901,4 5 862 053,7 6 691 310,7 7 272 295,1 7 988 430,2 8 527 811,7 4 400 470,0 232 069,9 283 654,7 594 848,3 1 369 040,8 1 920 856,3
граждан" Республики Саха
(Якутия)

ВСЕГО: 238 025,7 33 145,9 50 901,0 49 266,8 51 879,9 52 832,1 243 364,7 33 145,9 55 782,0 49 266,8 52 114,9 53 055,1 5 339,0 - 4 881,0 - 235,0 223,0

Федеральный - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Подпрограмма бюджет
"Охрана труда"
Государственный
бюджет 238 025,7 33 145,9 50 901,0 49 266,8 51 879,9 52 832,1 243 364,7 33 145,9 55 782,0 49 266,8 52 114,9 53 055,1 5 339,0 - 4 881,0 - 235,0 223,0
Республики Саха
(Якутия)

Подпрограмма ВСЕГО: 1 548 890,6 151 379,1 426 337,0 217 165,4 371 909,3 382 099,8 3 157 893,3 366 946,3 613 328,7 1 000 780,0 669 738,5 507 099,8 908 299,8 215 567,2 186 991,7 783 614,6 297 829,2 125 000,0
"Обеспечение
пожарной Федеральный 1 947,0 1 947,0 - - - - 503 147,0 1 947,0 - 400 970,0 100 230,0 - 501 200,0 - - 400 970,0 100 230,0 -
безопасности бюджет
объектов
социального Государственный
обслуживания бюджет 1 546 943,6 149 432,1 426 337,0 217 165,4 371 909,3 382 099,8 2 654 746,3 364 999,3 613 328,7 599 810,0 569 508,5 507 099,8 407 099,8 215 567,2 186 991,7 382 644,6 197 599,2 125 000,0
населения" Республики Саха
(Якутия)

ВСЕГО: 189 292,5 - - 64 882,0 62 697,0 61 713,5 189 292,5 - - 64 882,0 62 697,0 61 713,5 - - - - - -

Подпрограмма Федеральный - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Доступная бюджет
среда на 2014 -
2016 годы" Государственный
бюджет 189 292,5 - - 64 882,0 62 697,0 61 713,5 189 292,5 - - 64 882,0 62 697,0 61 713,5 - - - - - -
Республики Саха
(Якутия)

ВСЕГО: 60 603 922,8 11 092 363,0 12 564 260,5 12 187 979,9 12 352 937,6 12 406 381,8 69 645 924,2 11 583 190,7 13 951 158,9 13 863 371,7 14 681 864,8 15 566 338,0 9 042 001,4 490 827,7 1 386 898,4 1 675 391,8 2 328 927,2 3 159 956,2

Итоговый Федеральный 12 601 329,0 2 669 170,7 2 819 455,5 2 311 071,5 2 379 168,3 2 422 463,0 13 268 957,9 2 669 170,7 2 967 518,4 2 712 041,5 2 484 187,3 2 436 040,0 667 628,9 - 148 062,9 400 970,0 105 019,0 13 577,0
результат по бюджет
всем
подпрограммам Государственный
бюджет 48 002 593,8 8 423 192,3 9 744 805,0 9 876 908,4 9 973 769,3 9 983 918,8 56 376 966,2 8 914 020,0 10 983 640,5 11 151 330,2 12 197 677,5 13 130 298,0 8 374 372,5 490 827,7 1 238 835,5 1 274 421,8 2 223 908,2 3 146 379,2
Республики Саха
(Якутия)






Приложение № 3
к Указу Президента
Республики Саха (Якутия)
от 31 декабря 2013 г. № 2445

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2012 - 2016 ГОДЫ"
ПО БАЗОВОМУ ВАРИАНТУ РЕАЛИЗАЦИИ

(в тыс. руб.)
N
Наименование мероприятия
Всего:
Федеральный
бюджет
Государственный бюджет РС(Я)

ВСЕГО по государственной программе Республики Саха (Якутия) "Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы":
60 603 922,8
12 601 329,0
48 002 593,8

2012 год
11 092 363,0
2 669 170,7
8 423 192,3

2013 год
12 564 260,5
2 819 455,5
9 744 805,0

2014 год
12 187 979,9
2 311 071,5
9 876 908,4

2015 год
12 352 937,6
2 379 168,3
9 973 769,3

2016 год
12 406 381,8
2 422 463,0
9 983 918,8

Подпрограмма
"Управление программой"




2012 год
177 720,3
-
177 720,3

2013 год
199 274,0
-
199 274,0

2014 год
200 850,0
-
200 850,0

2015 год
193 172,0
-
193 172,0

2016 год
193 172,0
-
193 172,0

Содержание Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) и территориальных отделений




2012 год
177 720,3
-
177 720,3

2013 год
199 274,0
-
199 274,0

2014 год
200 850,0
-
200 850,0

2015 год
193 172,0
-
193 172,0

2016 год
193 172,0
-
193 172,0
1.
Подпрограмма "Забота о гражданах пожилого возраста"




2012 год
26 812,7
-
26 812,7

2013 год
32 865,0
-
32 865,0

2014 год
27 680,0
-
27 680,0

2015 год
28 278,4
-
28 278,4

2016 год
30 644,6
-
30 644,6
1.1.
Задача "Модернизация и совершенствование деятельности учреждений социального обслуживания и служб, предоставляющих пожилым людям комплекс жизненно важных и социально ориентированных услуг, реконструкция учреждений социального обслуживания"




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
1.1.1.
Модернизация материально-технической базы, внедрение (оснащение) новых социальных и реабилитационных технологий в учреждениях социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
1.1.2.
Обеспечение автотранспортом социальных учреждений, подсобных хозяйств, социальных учреждений сельскохозяйственными машинами




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
1.1.3.
Внедрение в практику работы органов социальной защиты населения наиболее эффективных технологий и методов работы путем создания клиентских служб и установки электронной очереди




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
1.2.
Задача "Организация новых форм социального обслуживания пожилых граждан с учетом масштабов и темпов старения населения, создание условий для внедрения экономически обоснованных моделей и приближения уровня социального обслуживания к потребностям общества"




2012 год
10 852,7
-
10 852,7

2013 год
22 293,0
-
22 293,0

2014 год
21 715,0
-
21 715,0

2015 год
22 313,4
-
22 313,4

2016 год
22 879,6
-
22 879,6
1.2.1.
Организация мобильных социально-медицинских бригад для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям, организация служб "социальное такси" с диспетчерской и обеспечение их специальным автотранспортом, оснащение средствами связи и коммуникации




2012 год
7 000,0
-
7 000,0

2013 год
6 826,0
-
6 826,0

2014 год
2 000,0
-
2 000,0

2015 год
2 000,0
-
2 000,0

2016 год
2 000,0
-
2 000,0
1.2.2.
Развитие и внедрение инновационных технологий социального обслуживания населения




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
1.2.3.
Развитие
государственно-частного партнерства в сфере социального обслуживания (оказание социально-бытовых, социально-правовых, социально-медицинских и других социальных услуг)




2012 год
833,3
-
833,3

2013 год
4 833,0
-
4 833,0

2014 год
8 617,1
-
8 617,1

2015 год
8 617,1
-
8 617,1

2016 год
8 617,1
-
8 617,1
1.2.4.
Оснащение учреждений социального обслуживания современным реабилитационным и медицинским оборудованием




2012 год
2 500,0
-
2 500,0

2013 год
2 500,0
-
2 500,0

2014 год
1 000,0
-
1 000,0

2015 год
1 000,0
-
1 000,0

2016 год
1 000,0
-
1 000,0
1.2.5.
Организация приемных семей для граждан пожилого возраста, в том числе программное сопровождение




2012 год
-
-
-

2013 год
7 335,0
-
7 335,0

2014 год
9 539,9
-
9 539,9

2015 год
10 112,3
-
10 112,3

2016 год
10 678,5
-
10 678,5
1.2.6.
Опека и попечительство в отношении совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности




2012 год
519,4
-
519,4

2013 год
798,0
-
798,0

2014 год
558,0
-
558,0

2015 год
584,0
-
584,0

2016 год
584,0
-
584,0
1.3.
Задача "Принятие мер по улучшению медицинского обслуживания, поддержание жизненной активности пожилых людей мерами реабилитационного и оздоровительного характера"




2012 год
4 000,0
-
4 000,0

2013 год
2 947,0
-
2 947,0

2014 год
1 500,0
-
1 500,0

2015 год
1 500,0
-
1 500,0

2016 год
1 500,0
-
1 500,0
1.3.1.
Организация и оснащение пунктов проката современных технических средств и предметов ухода за пожилыми гражданами и гражданами, попавшими в трудную жизненную ситуацию




2012 год
1 000,0
-
1 000,0

2013 год
947,0
-
947,0

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
1.3.2.
Обеспечение протезно - ортопедическими изделиями граждан пожилого возраста, не имеющих инвалидности, по медицинским показаниям




2012 год
3 000,0
-
3 000,0

2013 год
2 000,0
-
2 000,0

2014 год
1 500,0
-
1 500,0

2015 год
1 500,0
-
1 500,0

2016 год
1 500,0
-
1 500,0
1.4.
Задача "Содействие процессу социальной адаптации и приобщение пожилых людей к новым информационным технологиям, частичной занятости, облегченному труду, культуре и спорту с привлечением учреждений социальной сферы, организаций и предприятий"




2012 год
4 260,0
-
4 260,0

2013 год
4 510,0
-
4 510,0

2014 год
950,0
-
950,0

2015 год
950,0
-
950,0

2016 год
950,0
-
950,0
1.4.1.
Организация для пожилых людей компьютерных классов и клубов, обучение пожилых людей навыкам пользования компьютером и сетью Интернет с привлечением волонтеров




2012 год
3 500,0
-
3 500,0

2013 год
3 750,0
-
3 750,0

2014 год
700,0
-
700,0

2015 год
700,0
-
700,0

2016 год
700,0
-
700,0
1.4.2.
Организация кружковой работы, экскурсионного и библиотечного обслуживания, спортивно - оздоровительных мероприятий, в том числе социального туризма и других мероприятий реабилитационного и оздоровительного характера, направленных на поддержание жизненной активности пожилых людей и на содействие ведению здорового образа жизни




2012 год
760,0
-
760,0

2013 год
760,0
-
760,0

2014 год
250,0
-
250,0

2015 год
250,0
-
250,0

2016 год
250,0
-
250,0
1.5.
Задача "Подготовка и повышение квалификации, профессионального мастерства социальных работников, специалистов сферы социального обслуживания, принятие мер материального стимулирования социальных работников, укрепление кадрами учреждений социального обслуживания"




2012 год
7 000,0
-
7 000,0

2013 год
3 015,0
-
3 015,0

2014 год
3 165,0
-
3 165,0

2015 год
3 165,0
-
3 165,0

2016 год
4 965,0
-
4 965,0
1.5.1.
Плановая и тематическая подготовка,
периодическое повышение квалификации медицинского персонала, работников и специалистов сферы социального обслуживания, специалистов аппарата министерства, в том числе подготовка кадров по гериатрии и медико-социальной помощи




2012 год
4 000,0
-
4 000,0

2013 год
2 565,0
-
2 565,0

2014 год
2 565,0
-
2 565,0

2015 год
2 565,0
-
2 565,0

2016 год
2 565,0
-
2 565,0
1.5.2.
Организация и проведение выставок, конференций, семинаров, "круглых столов" и других аналогичных мероприятий по организации практической деятельности и совершенствованию работы в интересах пожилых граждан и инвалидов, а также участие в выставках, конференциях, семинарах, "круглых столах" и других аналогичных мероприятиях по организации практической деятельности и совершенствованию работы в интересах пожилых граждан




2012 год
1 200,0
-
1 200,0

2013 год
450,0
-
450,0

2014 год
600,0
-
600,0

2015 год
600,0
-
600,0

2016 год
600,0
-
600,0
1.5.3.
Оснащение социальных работников, обслуживающих на дому, "социальными сумками"




2012 год
1 800,0
-
1 800,0

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
1 800,0
-
1 800,0
1.5.4.
Освещение в средствах массовой информации вопросов социальной защиты и социального обслуживания пожилых людей, деятельности органов исполнительной власти и учреждений социального обслуживания, улучшения жизнедеятельности пожилых людей и повышение качества жизни, повышение статуса и престижа работника социальной сферы




2012 год
-
-


2013 год
-
-


2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
1.6.
Задача "Обеспечение научно-методического и информационного сопровождения подпрограммы"




2012 год
700,0
-
700,0

2013 год
100,0
-
100,0

2014 год
350,0
-
350,0

2015 год
350,0
-
350,0

2016 год
350,0
-
350,0
1.6.1.
Составление научно-методического и информационного материала для улучшения качества жизни граждан пожилого возраста в Республике Саха (Якутия)




2012 год
700,0
-
700,0

2013 год
100,0
-
100,0

2014 год
350,0
-
350,0

2015 год
350,0
-
350,0

2016 год
350,0
-
350,0
2.
Подпрограмма "Семейная политика"




2012 год
2 023 580,4
766 768,3
1 256 812,1

2013 год
2 201 430,4
828 295,4
1 373 135,0

2014 год
2 093 281,0
785 789,0
1 307 492,0

2015 год
2 147 332,7
830 014,8
1 317 317,9

2016 год
2 194 294,0
866 918,0
1 327 376,0
2.1.
Задача "Социальная поддержка материнства и детства"




2012 год
1 992 119,9
765 429,9
1 226 690,0

2013 год
2 171 685,1
827 626,1
1 344 059,0

2014 год
2 083 314,8
785 119,8
1 298 195,0

2015 год
2 137 540,6
829 345,6
1 308 195,0

2016 год
2 184 443,8
866 248,8
1 318 195,0
2.1.1.
Ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей




2012 год
913 108,6
-
913 108,6

2013 год
797 894,0
-
797 894,0

2014 год
828 990,0
-
828 990,0

2015 год
828 990,0
-
828 990,0

2016 год
828 990,0
-
828 990,0
2.1.2.
Пособия за счет средств Фонда социального страхования




2012 год
712 961,2
712 961,2


2013 год
768 693,3
768 693,3
-

2014 год
721 502,0
721 502,0
-

2015 год
762 246,8
762 246,8
-

2016 год
796 493,5
796 493,5
-
2.1.3.
Республиканский материнский капитал "Семья"




2012 год
227 893,1
-
227 893,1

2013 год
331 953,0
-
331 953,0

2014 год
310 247,0
-
310 247,0

2015 год
310 247,0
-
310 247,0

2016 год
310 247,0
-
310 247,0
2.1.4.
Компенсационные выплаты семьям с детьми




2012 год
84 111,2
-
84 111,2

2013 год
76 375,0
-
76 375,0

2014 год
86 535,0
-
86 535,0

2015 год
86 535,0
-
86 535,0

2016 год
86 535,0
-
86 535,0
2.1.5.
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву




2012 год
52 468,7
52 468,7
-

2013 год
58 932,8
58 932,8
-

2014 год
63 617,8
63 617,8
-

2015 год
67 098,8
67 098,8
-

2016 год
69 755,3
69 755,3
-
2.1.6.
Предоставление бесплатного проезда матерям, награжденным орденом "Мать - героиня", и матерям, приравненным к званию "Мать-героиня"




2012 год
716,9
-
716,9

2013 год
497,0
-
497,0

2014 год
709,0
-
709,0

2015 год
709,0
-
709,0

2016 год
709,0
-
709,0
2.1.7.
Единовременное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, при выпуске из учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей




2012 год
860,2
-
860,2

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
2.1.8.
Меры социальной поддержки семей при рождении третьего ребенка и последующих детей




2012 год
-
-
-

2013 год
135 208,0
-
135 208,0

2014 год
70 000,0
-
70 000,0

2015 год
80 000,0
-
80 000,0

2016 год
90 000,0
-
90 000,0
2.1.9.
Меры социальной поддержки многодетным и приемным семьям для приобретения транспортного средства




2012 год
-
-
-

2013 год
2 132,0
-
2 132,0

2014 год
1 714,0
-
1 714,0

2015 год
1 714,0
-
1 714,0

2016 год
1 714,0
-
1 714,0
2.2.
Задача "Профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в учреждениях социального обслуживания семьи и детей"




2012 год
18 440,1
1 338,4
17 101,7

2013 год
18 008,3
669,3
17 339,0

2014 год
9 391,2
669,2
8 722,0

2015 год
9 217,1
669,2
8 547,9

2016 год
9 275,2
669,2
8 606,0
2.2.1.
Профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в учреждениях социального обслуживания семьи и детей




2012 год
16 751,7
-
16 751,7

2013 год
16 989,0
-
16 989,0

2014 год
8 434,0
-
8 434,0

2015 год
8 259,9
-
8 259,9

2016 год
8 318,0
-
8 318,0
2.2.2.
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных и иных детских учреждений в пределах территории Российской Федерации




2012 год
1 338,4
1 338,4
-

2013 год
669,3
669,3
-

2014 год
669,2
669,2
-

2015 год
669,2
669,2
-

2016 год
669,2
669,2
-
2.2.3.
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных и иных детских учреждений в пределах территории Республики Саха (Якутия)




2012 год
350,0
-
350,0

2013 год
350,0
-
350,0

2014 год
288,0
-
288,0

2015 год
288,0
-
288,0

2016 год
288,0
-
288,0
2.3.
Задача "Популяризация семейных ценностей и реализация мероприятий в области семейной и демографической политики"




2012 год
11 109,8
-
11 109,8

2013 год
10 130,0
-
10 130,0

2014 год
575,0
-
575,0

2015 год
575,0
-
575,0

2016 год
575,0
-
575,0
2.3.1.
Популяризация семейных ценностей и реализация мероприятий в области семейной и демографической политики




2012 год
10 933,0
-
10 933,0

2013 год
9 900,0
-
9 900,0

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
2.3.2.
Денежные вознаграждения лицам, награжденным знаком "Уйэ саас"




2012 год
176,8
-
176,8

2013 год
230,0
-
230,0

2014 год
575,0
-
575,0

2015 год
575,0
-
575,0

2016 год
575,0
-
575,0
2.4.
Задача "Информационно - аналитическое сопровождение реализации семейной и демографической политики и совершенствование системы профессиональной подготовки"




2012 год
1 910,6
-
1 910,6

2013 год
1 607,0
-
1 607,0

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
2.4.1.
Информационно - аналитическое сопровождение реализации семейной и демографической политики и совершенствование системы профессиональной подготовки




2012 год
1 910,6
-
1 910,6

2013 год
1 607,0
-
1 607,0

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
3.
Подпрограмма "Социальная поддержка и повышение качества жизни малоимущих граждан"




2012 год
1 977 475,1
828 189,7
1 149 285,4

2013 год
2 085 237,4
830 600,4
1 254 637,0

2014 год
2 244 252,4
912 127,0
1 332 125,4

2015 год
2 241 252,4
912 127,0
1 329 125,4

2016 год
2 241 252,4
912 127,0
1 329 125,4
3.1.
Задача "Повышение уровня и качества жизни неработающих пенсионеров"




2012 год
1 104 253,0
828 189,7
276 063,3

2013 год
1 102 143,0
826 607,0
275 536,0

2014 год
1 216 169,0
912 127,0
304 042,0

2015 год
1 216 169,0
912 127,0
304 042,0

2016 год
1 216 169,0
912 127,0
304 042,0
3.1.1.
Выплата региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам




2012 год
1 104 253,0
828 189,7
276 063,3

2013 год
1 102 143,0
826 607,0
275 536,0

2014 год
1 216 169,0
912 127,0
304 042,0

2015 год
1 216 169,0
912 127,0
304 042,0

2016 год
1 216 169,0
912 127,0
304 042,0
3.2.
Задача "Повышение платежеспособности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги"




2012 год
657 565,0
-
657 565,0

2013 год
661 947,0
-
661 947,0

2014 год
724 698,4
-
724 698,4

2015 год
724 698,4
-
724 698,4

2016 год
724 698,4
-
724 698,4
3.2.1.
Предоставление субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг




2012 год
657 565,0
-
657 565,0

2013 год
661 947,0
-
661 947,0

2014 год
724 698,4
-
724 698,4

2015 год
724 698,4
-
724 698,4

2016 год
724 698,4
-
724 698,4
3.3.
Задача "Поддержка малоимущих семей, попавших в трудные жизненные ситуации"




2012 год
113 607,1
-
113 607,1

2013 год
239 347,4
3 993,4
235 354,0

2014 год
233 385,0
-
233 385,0

2015 год
230 385,0
-
230 385,0

2016 год
230 385,0
-
230 385,0
3.3.1.
Оказание материальной помощи малоимущим семьям, попавшим в трудные жизненные ситуации




2012 год
113 607,1
-
113 607,1

2013 год
131 024,4
3 993,4
127 031,0

2014 год
120 385,0
-
120 385,0

2015 год
120 385,0
-
120 385,0

2016 год
120 385,0
-
120 385,0
3.3.2.
Меры социальной поддержки малоимущих граждан на подключение жилых домов к электроотоплению




2012 год
-
-
-

2013 год
16 200,0
-
16 200,0

2014 год
13 000,0
-
13 000,0

2015 год
10 000,0
-
10 000,0

2016 год
10 000,0
-
10 000,0
3.3.3.
Меры социальной поддержки малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основе социального контракта




2012 год
-
-
-

2013 год
92 123,0
-
92 123,0

2014 год
100 000,0
-
100 000,0

2015 год
100 000,0
-
100 000,0

2016 год
100 000,0
-
100 000,0
3.4.
Задача "Газификация индивидуальных жилых домов малоимущих и отдельных категорий граждан"




2012 год
100 000,0
-
100 000,0

2013 год
81 800,0
-
81 800,0

2014 год
70 000,0
-
70 000,0

2015 год
70 000,0
-
70 000,0

2016 год
70 000,0
-
70 000,0
3.4.1.
Оказание адресной материальной помощи на газификацию жилых домов




2012 год
100 000,0
-
100 000,0

2013 год
81 800,0
-
81 800,0

2014 год
70 000,0
-
70 000,0

2015 год
70 000,0
-
70 000,0

2016 год
70 000,0
-
70 000,0
3.5.
Задача "Обеспечение бесплатной адвокатской помощи малоимущим гражданам"




2012 год
50,0
-
50,0

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
3.5.1.
Компенсация расходов адвокату, оказавшему бесплатную юридическую помощь малоимущим и отдельным категориям граждан на территории Республики Саха (Якутия)




2012 год
50,0
-
50,0

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
3.6.
Задача "Возмещение расходов на оплату услуг по оценке имущества малоимущих граждан"




2012 год
2 000,0
-
2 000,0

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
3.6.1.
Возмещение расходов на оплату услуг по оценке имущества семьи гражданина-заявителя или одиноко проживающего гражданина-заявителя для признания их малоимущими




2012 год
2 000,0
-
2 000,0

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
4.
Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан"




2012 год
6 702 249,5
1 072 265,7
5 629 983,8

2013 год
7 568 215,7
1 160 559,7
6 407 656,0

2014 год
7 290 602,3
613 155,5
6 677 446,8

2015 год
7 256 415,9
637 026,5
6 619 389,4

2016 год
7 250 373,4
643 418,0
6 606 955,4
4.1.
Задача "Осуществление денежных выплат"




2012 год
4 106 140,3
1 051 421,1
3 054 719,2

2013 год
4 525 359,1
1 144 055,1
3 381 304,0

2014 год
4 512 628,5
613 155,5
3 899 473,0

2015 год
4 540 403,0
637 026,5
3 903 376,5

2016 год
4 409 724,0
643 418,0
3 766 306,0
4.1.1.
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, состоящим в федеральном регистре




2012 год
1 036 717,7
1 036 717,7
-

2013 год
1 129 571,1
1 129 571,1
-

2014 год
597 210,0
597 210,0
-

2015 год
620 310,1
620 310,1
-

2016 год
625 891,4
625 891,4
-
4.1.2.
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаком "Почетный донор СССР" и "Почетный донор России"




2012 год
13 834,0
13 834,0
-

2013 год
14 346,0
14 346,0
-

2014 год
15 118,1
15 118,1
-

2015 год
15 889,0
15 889,0
-

2016 год
16 699,2
16 699,2
-
4.1.3.
Единовременные пособия и ежемесячные компенсации при возникновении поствакцинальных осложнений




2012 год
138,0
138,0
-

2013 год
138,0
138,0
-

2014 год
138,0
138,0
-

2015 год
138,0
138,0
-

2016 год
138,0
138,0
-
4.1.4.
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда




2012 год
782 851,7
-
782 851,7

2013 год
889 845,0
-
889 845,0

2014 год
992 704,0
-
992 704,0

2015 год
992 704,0
-
992 704,0

2016 год
992 704,0
-
992 704,0
4.1.5.
Ежемесячная денежная выплата ветеранам тыла




2012 год
116 196,3
-
116 196,3

2013 год
105 770,0
-
105 770,0

2014 год
124 947,0
-
124 947,0

2015 год
119 829,0
-
119 829,0

2016 год
102 278,0
-
102 278,0
4.1.6.
Ежемесячная денежная выплата жертвам политических репрессий




2012 год
23 678,5
-
23 678,5

2013 год
24 640,0
-
24 640,0

2014 год
27 962,0
-
27 962,0

2015 год
27 962,0
-
27 962,0

2016 год
27 962,0
-
27 962,0
4.1.7.
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда




2012 год
1 219 601,0
-
1 219 601,0

2013 год
1 369 011,0
-
1 369 011,0

2014 год
1 559 958,0
-
1 559 958,0

2015 год
1 559 958,0
-
1 559 958,0

2016 год
1 559 958,0
-
1 559 958,0
4.1.8.
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам тыла




2012 год
185 821,3
-
185 821,3

2013 год
196 053,0
-
196 053,0

2014 год
201 376,0
-
201 376,0

2015 год
183 764,0
-
183 764,0

2016 год
168 645,0
-
168 645,0
4.1.9.
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг жертвам политических репрессий




2012 год
39 518,6
-
39 518,6

2013 год
41 734,0
-
41 734,0

2014 год
45 522,0
-
45 522,0

2015 год
45 272,0
-
45 272,0

2016 год
44 915,0
-
44 915,0
4.1.10.
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны




2012 год
17 383,0
-
17 383,0

2013 год
15 102,0
-
15 102,0

2014 год
15 427,0
-
15 427,0

2015 год
14 142,0
-
14 142,0

2016 год
12 856,0
-
12 856,0
4.1.11.
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг персональным пенсионерам




2012 год
2 641,0
-
2 641,0

2013 год
2 612,0
-
2 612,0

2014 год
2 685,0
-
2 685,0

2015 год
2 506,0
-
2 506,0

2016 год
2 506,0
-
2 506,0
4.1.12.
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг переселенцам Чурапчинского улуса




2012 год
232,0
-
232,0

2013 год
212,0
-
212,0

2014 год
231,0
-
231,0

2015 год
231,0
-
231,0

2016 год
231,0
-
231,0
4.1.13.
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг инвалидам по зрению (абсолютно слепым)




2012 год
17 345,1
-
17 345,1

2013 год
18 919,0
-
18 919,0

2014 год
21 066,0
-
21 066,0

2015 год
21 066,0
-
21 066,0

2016 год
21 066,0
-
21 066,0
4.1.14.
Доплаты к пенсиям инвалидам по зрению (абсолютно слепым)




2012 год
17 742,3
-
17 742,3

2013 год
19 214,0
-
19 214,0

2014 год
20 213,0
-
20 213,0

2015 год
20 213,0
-
20 213,0

2016 год
20 213,0
-
20 213,0
4.1.15.
Дополнительные социальные выплаты и социальные пособия к трудовым пенсиям




2012 год
259 569,5
-
259 569,5

2013 год
244 494,0
-
244 494,0

2014 год
288 641,0
-
288 641,0

2015 год
288 641,0
-
288 641,0

2016 год
288 641,0
-
288 641,0
4.1.16.
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия)




2012 год
337 489,1
-
337 489,1

2013 год
412 409,0
-
412 409,0

2014 год
482 066,0
-
482 066,0

2015 год
482 066,0
-
482 066,0

2016 год
482 066,0
-
482 066,0
4.1.17.
Ежемесячная денежная выплата Почетным гражданам Республики Саха (Якутия)




2012 год
3 615,0
-
3 615,0

2013 год
3 555,0
-
3 555,0

2014 год
3 600,0
-
3 600,0

2015 год
3 600,0
-
3 600,0

2016 год
3 600,0
-
3 600,0
4.1.18.
Ежеквартальная денежная компенсация на удорожание продуктов питания для участников Великой Отечественной войны и вдов погибших воинов




2012 год
1 753,8
-
1 753,8

2013 год
1 574,0
-
1 574,0

2014 год
1 812,0
-
1 812,0

2015 год
1 568,0
-
1 568,0

2016 год
1 471,0
-
1 471,0
4.1.19.
Единовременная денежная компенсация жертвам политических репрессий




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
4.1.20.
Материальная помощь на ремонт жилья участникам Великой Отечественной войны и ветеранам тыла




2012 год
26 737,5
731,4
26 006,1

2013 год
20 044,0
-
20 044,0

2014 год
58 000,0
-
58 000,0

2015 год
16 500,0
-
16 500,0

2016 год
15 000,0
-
15 000,0
4.1.21.
План мероприятий по подготовке и проведению празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне




2012 год
2 494,7
-
2 494,7

2013 год
11 862,0
-
11 862,0

2014 год
30 050,0
-
30 050,0

2015 год
100 698,5
-
100 698,5

2016 год
-
-
-
4.1.22.
Дополнительные социальные выплаты отдельным категориям граждан по нормативным правовым актам Республики Саха (Якутия)




2012 год
780,2
-
780,2

2013 год
829,0
-
829,0

2014 год
1 007,0
-
1 007,0

2015 год
1 007,0
-
1 007,0

2016 год
1 007,0
-
1 007,0
4.1.23.
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг бывшим переселенцам с. Туой-Хая Мирнинского района




2012 год
-
-
-

2013 год
602,0
-
602,0

2014 год
678,0
-
678,0

2015 год
678,0
-
678,0

2016 год
678,0
-
678,0
4.1.24.
Единовременные выплаты Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, вдовам Героев




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
4.1.25.
Оказание материальной помощи инвалидам, находящимся на постоянном диализном лечении (оплата проезда)




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
7 920,0
-
7 920,0

2015 год
7 920,0
-
7 920,0

2016 год
7 920,0
-
7 920,0
4.1.26.
Компенсация инвалидам 50% страховой премии по договорам ОСАГО




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
689,4
689,4
-

2015 год
689,4
689,4
-

2016 год
689,4
689,4
-
4.1.27.
Выплата ветеранам тыла денежной компенсации по зубопротезированию




2012 год
-
-
-

2013 год
2 823,0
-
2 823,0

2014 год
13 608,0
-
13 608,0

2015 год
13 051,0
-
13 051,0

2016 год
12 589,0
-
12 589,0
4.2.
Задача "Предоставление натуральных льгот"




2012 год
89 930,1
-
89 930,1

2013 год
48 146,0
-
48 146,0

2014 год
87 074,0
-
87 074,0

2015 год
87 324,0
-
87 324,0

2016 год
87 624,0
-
87 624,0
4.2.1.
Санаторно-курортное лечение ветеранов тыла




2012 год
9 200,0
-
9 200,0

2013 год
9 030,0
-
9 030,0

2014 год
8 750,0
-
8 750,0

2015 год
8 500,0
-
8 500,0

2016 год
8 200,0
-
8 200,0
4.2.2.
Санаторно-курортное лечение ветеранов труда




2012 год
17 400,0
-
17 400,0

2013 год
17 961,0
-
17 961,0

2014 год
18 500,0
-
18 500,0

2015 год
19 000,0
-
19 000,0

2016 год
19 600,0
-
19 600,0
4.2.3.
Установка телефонов жертвам политических репрессий




2012 год
10,0
-
10,0

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
4.2.4.
Социальная услуга по бесплатному зубопротезированию ветеранов тыла




2012 год
3 365,4
-
3 365,4

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
4.2.5.
Социальная услуга по бесплатному зубопротезированию ветеранов труда




2012 год
37 011,0
-
37 011,0

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
4.2.6.
Социальная услуга по бесплатному обеспечению лекарственными средствами ветеранов тыла




2012 год
20 805,9
-
20 805,9

2013 год
19 268,0
-
19 268,0

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
4.2.7.
Социальная услуга по бесплатному обеспечению лекарственными средствами реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий




2012 год
1 569,8
-
1 569,8

2013 год
1 544,0
-
1 544,0

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
4.2.8.
Изготовление бланков, удостоверений и сертификатов




2012 год
568,0
-
568,0

2013 год
343,0
-
343,0

2014 год
768,0
-
768,0

2015 год
768,0
-
768,0

2016 год
768,0
-
768,0
4.2.9.
Обеспечение инвалидов дополнительными техническими средствами реабилитации




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
22 000,0
-
22 000,0

2015 год
22 000,0
-
22 000,0

2016 год
22 000,0
-
22 000,0
4.2.10.
Оплата проезда инвалидов до мест обучения в ВУЗах, ССУЗах и учебных заведениях начального профессионального образования, в республиканские реабилитационные центры




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
37 056,0
-
37 056,0

2015 год
37 056,0
-
37 056,0

2016 год
37 056,0
-
37 056,0
4.3.
Задача "Предоставление проезда на общественном пассажирском автомобильном транспорте"




2012 год
307 961,3
-
307 961,3

2013 год
310 251,0
-
310 251,0

2014 год
325 578,0
-
325 578,0

2015 год
325 578,0
-
325 578,0

2016 год
325 578,0
-
325 578,0
4.3.1.
Возмещение выпадающих доходов автотранспортным предприятиям по единым социальным проездным билетам (ЕСПБ) и транспортным приложением социальной карты (ТП СК)




2012 год
306 817,3
-
306 817,3

2013 год
309 437,0
-
309 437,0

2014 год
324 578,0
-
324 578,0

2015 год
324 578,0
-
324 578,0

2016 год
324 578,0
-
324 578,0
4.3.2.
Эмиссия пластиковых карт




2012 год
1 144,0
-
1 144,0

2013 год
814,0
-
814,0

2014 год
1 000,0
-
1 000,0

2015 год
1 000,0
-
1 000,0

2016 год
1 000,0
-
1 000,0
4.4.
Задача "Социальное обслуживание населения"




2012 год
2 150 686,3
13 058,9
2 137 627,4

2013 год
2 631 896,8
2 894,8
2 629 002,0

2014 год
2 283 973,0
-
2 283 973,0

2015 год
2 215 875,3
-
2 215 875,3

2016 год
2 335 817,6
-
2 335 817,6
4.4.1.
Содержание подведомственных социальных учреждений




2012 год
2 134 266,1
13 058,9
2 121 207,2

2013 год
2 626 465,8
2 894,8
2 623 571,0

2014 год
2 278 650,0
-
2 278 650,0

2015 год
2 210 552,3
-
2 210 552,3

2016 год
2 330 494,6
-
2 330 494,6
4.4.2.
Модернизация программного комплекса по персональному учету и совершенствование информационных технологий




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
4.4.3.
Проведение мероприятий по энергосбережению на объектах социального обслуживания населения




2012 год
4 554,2
-
4 554,2

2013 год
4 557,0
-
4 557,0

2014 год
4 823,0
-
4 823,0

2015 год
4 823,0
-
4 823,0

2016 год
4 823,0
-
4 823,0
4.4.4.
Подготовка и проведение V Международных спортивных игр "Дети Азии"




2012 год
10 866,0
-
10 866,0

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
4.4.5.
Проведение республиканских конкурсов работников социальных учреждений на звание "Лучший социальный работник", "Лучшее социальное учреждение"




2012 год
1 000,0
-
1 000,0

2013 год
874,0
-
874,0

2014 год
500,0
-
500,0

2015 год
500,0
-
500,0

2016 год
500,0
-
500,0
4.5.
Задача "Оказание гарантированного перечня услуг по погребению"




2012 год
14 201,5
29,7
14 171,8

2013 год
13 052,8
11,8
13 041,0

2014 год
13 283,0
-
13 283,0

2015 год
13 997,8
-
13 997,8

2016 год
14 752,0
-
14 752,0
4.5.1.
Социальное пособие на погребение




2012 год
13 922,8
-
13 922,8

2013 год
12 792,0
-
12 792,0

2014 год
13 006,0
-
13 006,0

2015 год
13 720,8
-
13 720,8

2016 год
14 475,0
-
14 475,0
4.5.2.
Социальное пособие на погребение участников Великой Отечественной войны




2012 год
249,0
-
249,0

2013 год
249,0
-
249,0

2014 год
277,0
-
277,0

2015 год
277,0
-
277,0

2016 год
277,0
-
277,0
4.5.3.
Сооружение на могиле умершего (погибшего) Героя Социалистического Труда и полного кавалера ордена Трудовой Славы надгробия установленного образца




2012 год
29,7
29,7
-

2013 год
11,8
11,8
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
4.6.
Строительство памятника жертвам политических репрессий в г. Якутске




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
4.6.1.
Строительство памятника жертвам политических репрессий в г. Якутске




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
4.7.
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций




2012 год
33 330,0
7 756,0
25 574,0

2013 год
39 510,0
13 598,0
25 912,0

2014 год
68 065,8
-
68 065,8

2015 год
73 237,8
-
73 237,8

2016 год
76 877,8
-
76 877,8
4.7.1.
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества




2012 год
33 330,0
7 756,0
25 574,0

2013 год
39 510,0
13 598,0
25 912,0

2014 год
68 065,8
-
68 065,8

2015 год
73 237,8
-
73 237,8

2016 год
76 877,8
-
76 877,8
5.
Подпрограмма "Охрана труда"




2012 год
33 145,9
-
33 145,9

2013 год
50 901,0
-
50 901,0

2014 год
49 266,8
-
49 266,8

2015 год
51 879,9
-
51 879,9

2016 год
52 832,1
-
52 832,1
5.1.
Задача "Повышение качества условий труда на рабочих местах"




2012 год
33 145,9
-
33 145,9

2013 год
39 782,0
-
39 782,0

2014 год
35 512,0
-
35 512,0

2015 год
37 231,0
-
37 231,0

2016 год
37 231,0
-
37 231,0
5.1.1.
Обеспечение совместных действий органов законодательной, исполнительной власти, объединений работодателей, профессиональных союзов республики, направленных на улучшение условий и охраны труда работников республики




2012 год
33 145,9
-
33 145,9

2013 год
39 782,0
-
39 782,0

2014 год
35 512,0
-
35 512,0

2015 год
37 231,0
-
37 231,0

2016 год
37 231,0
-
37 231,0
5.2.
Задача "Снижение риска профессиональных заболеваний"




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
5.2.1.
Предоставление работникам организаций предусмотренных законодательством льгот и компенсаций за работу в тяжелых, вредных и опасных условиях труда




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
5.3.
Задача "Осуществление контроля за условиями и состоянием охраны труда, качеством проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, фактическими условиями труда работников и правильностью предоставления компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными условиями труда"




2012 год
-
-
-

2013 год
11 119,0
-
11 119,0

2014 год
13 754,8
-
13 754,8

2015 год
14 648,9
-
14 648,9

2016 год
15 601,1
-
15 601,1
5.3.1.
Организация, материально-техническое обеспечение и кадровое укомплектование испытательной лаборатории экспертизы условий труда




2012 год
-
-
-

2013 год
11 119,0
-
11 119,0

2014 год
13 754,8
-
13 754,8

2015 год
14 648,9
-
14 648,9

2016 год
15 601,1
-
15 601,1
6.
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности объектов социального обслуживания населения"




2012 год
151 379,1
1 947,0
149 432,1

2013 год
426 337,0
-
426 337,0

2014 год
217 165,4
-
217 165,4

2015 год
371 909,3
-
371 909,3

2016 год
382 099,8
-
382 099,8
6.1.
Задача "Приведение объектов социального обслуживания населения в соответствии с требованиями пожарной безопасности"




2012 год
151 079,1
1 947,0
149 132,1

2013 год
426 039,0
-
426 039,0

2014 год
216 865,4
-
216 865,4

2015 год
371 609,3
-
371 609,3

2016 год
381 799,8
-
381 799,8
6.1.1.
Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений, по оснащению учреждений противопожарным оборудованием, средствами индивидуальной защиты, установками автоматической охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения в соответствии с правилами пожарной безопасности и техническим регламентом




2012 год
23 700,0
-
23 700,0

2013 год
11 813,0
-
11 813,0

2014 год
23 700,0
-
23 700,0

2015 год
23 700,0
-
23 700,0

2016 год
23 700,0
-
23 700,0
6.1.2.
Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания населения




2012 год
127 379,1
1 947,0
125 432,1

2013 год
414 226,0
-
414 226,0

2014 год
193 165,4
-
193 165,4

2015 год
347 909,3
-
347 909,3

2016 год
358 099,8
-
358 099,8
6.2.
Задача "Мониторинг технического состояния зданий"




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
6.2.1.
Обследование технического состояния зданий, сооружений и инженерных систем учреждений социального обслуживания, их паспортизация, оценка пожарной, электрической и конструктивной безопасности и разработка рекомендаций по ее повышению до требований существующих норм и правил




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
6.3.
Задача "Подготовка и повышение квалификации кадров по пожарной безопасности"




2012 год
300,0
-
300,0

2013 год
298,0
-
298,0

2014 год
300,0
-
300,0

2015 год
300,0
-
300,0

2016 год
300,0
-
300,0
6.3.1.
Организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за безопасность учреждений социального обслуживания




2012 год
300,0
-
300,0

2013 год
298,0
-
298,0

2014 год
300,0
-
300,0

2015 год
300,0
-
300,0

2016 год
300,0
-
300,0
7.
Подпрограмма "Доступная среда"




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
64 882,0
-
64 882,0

2015 год
62 697,0
-
62 697,0

2016 год
61 713,5
-
61 713,5
7.1.
Задача "Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Республике Саха (Якутия)"




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
250,0
-
250,0

2015 год
250,0
-
250,0

2016 год
250,0
-
250,0
7.1.1.
Разработка и принятие нормативных правовых и организационно - распорядительных документов




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
7.1.2.
Подготовка и проведение паспортизации
приоритетных объектов и услуг




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
7.1.3.
Формирование карт доступности приоритетных объектов и услуг




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
7.1.4.
Подготовка и проведение социологического мониторинга, в том числе среди инвалидов




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
250,0
-
250,0

2015 год
250,0
-
250,0

2016 год
250,0
-
250,0
7.1.5.
Модернизация программного обеспечения, позволяющего интегрировать данные различных ведомств, участвующих в социальной поддержке и реабилитации инвалидов




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
7.1.6.
Организация на базе общеобразовательных учреждений ресурсных центров




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
7.2.
Задача "Повышение уровня доступности приоритетных объектов (в части государственной собственности) и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Республике Саха (Якутия)"




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
45 364,0
-
45 364,0

2015 год
41 888,0
-
41 888,0

2016 год
41 888,0
-
41 888,0
7.2.1.
Формирование доступной среды в сфере здравоохранения




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
4 500,0
-
4 500,0

2015 год
4 500,0
-
4 500,0

2016 год
4 500,0
-
4 500,0
7.2.2.
Формирование доступной среды в сфере социальной защиты и социального обслуживания




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
4 500,0
-
4 500,0

2015 год
4 500,0
-
4 500,0

2016 год
4 500,0
-
4 500,0
7.2.3.
Формирование доступной среды в сфере образования




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
4 500,0
-
4 500,0

2015 год
4 500,0
-
4 500,0

2016 год
4 500,0
-
4 500,0
7.2.4.
Формирование доступной среды в сфере профессионального образования




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
4 500,0
-
4 500,0

2015 год
4 500,0
-
4 500,0

2016 год
4 500,0
-
4 500,0
7.2.5.
Формирование доступной среды на объектах физической культуры и спорта




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
5 750,0
-
5 750,0

2015 год
5 750,0
-
5 750,0

2016 год
5 750,0
-
5 750,0
7.2.6.
Формирование доступной среды на объектах культуры




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
4 500,0
-
4 500,0

2015 год
4 500,0
-
4 500,0

2016 год
4 500,0
-
4 500,0
7.2.7.
Формирование доступной среды на объектах транспорта




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
7.2.8.
Формирование доступности услуг




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
7.2.9.
Формирование доступной среды в сфере услуг (оснащение библиотек брайлевскими принтерами, дисплеями, приобретение брайлевских книг)

-


2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
1 000,0
-
1 000,0

2015 год
1 000,0
-
1 000,0

2016 год
1 000,0
-
1 000,0
7.2.10.
Формирование доступной среды на средствах транспорта




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
10 428,0
-
10 428,0

2015 год
6 952,0
-
6 952,0

2016 год
6 952,0
-
6 952,0
7.2.11.
Оснащение остановочных пунктов, пешеходных переходов вблизи социально значимых объектов средствами доступности для инвалидов




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
2 000,0
-
2 000,0

2015 год
2 000,0
-
2 000,0

2016 год
2 000,0
-
2 000,0
7.2.12.
Оснащение службы "социальное такси"




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
3 686,0
-
3 686,0

2015 год
3 686,0
-
3 686,0

2016 год
3 686,0
-
3 686,0
7.3.
Задача "Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, а также содействие их социальной интеграции"




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
16 051,0
-
16 051,0

2015 год
17 251,0
-
17 251,0

2016 год
16 171,0
-
16 171,0
7.3.1.
Дистанционное образование детей-инвалидов




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
7.3.2.
Оказание психологической и социальной помощи родителям с детьми-инвалидами




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
7.3.3.
Дистанционное профессиональное обучение молодых инвалидов




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
2 000,0
-
2 000,0

2015 год
2 000,0
-
2 000,0

2016 год
2 000,0
-
2 000,0
7.3.4.
Обучение незрячих и слабовидящих людей работе на персональном компьютере




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
315,0
-
315,0

2015 год
315,0
-
315,0

2016 год
315,0
-
315,0
7.3.5.
Оснащение медицинским и реабилитационным оборудованием, а также соответствующим программным обеспечением и расходными материалами




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
9 456,0
-
9 456,0

2015 год
9 456,0
-
9 456,0

2016 год
9 456,0
-
9 456,0
7.3.6.
Формирование сети базовых образовательных учреждений, осуществляющих совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушения развития, и развитие дистанционного образования детей




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
1 000,0
-
1 000,0

2015 год
1 000,0
-
1 000,0

2016 год
1 000,0
-
1 000,0
7.3.7.
Оснащение учебных заведений специальным оборудованием для обучения детей-инвалидов по зрению и слуху




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
7.3.8.
Организация служб ранней помощи на базе дошкольных образовательных учреждений




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
7.3.9.
Профессиональная переподготовка педагогов с присвоением квалификации "Педагог инклюзивного образования"




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
7.3.10.
Создание условий для занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
2 800,0
-
2 800,0

2015 год
4 000,0
-
4 000,0

2016 год
2 800,0
-
2 800,0
7.3.11.
Информационно - методическое обеспечение мероприятий по содействию занятости инвалидов




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
480,0
-
480,0

2015 год
480,0
-
480,0

2016 год
600,0
-
600,0
7.4.
Задача "Информационно - методические и просветительские мероприятия"




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
3 217,0
-
3 217,0

2015 год
3 308,0
-
3 308,0

2016 год
3 404,5
-
3 404,5
7.4.1.
Организация курсов повышения квалификации, подготовка на курсах за пределами Республики Саха (Якутия) специалистов по реабилитации и социальной интеграции инвалидов, специалистов по работе с инвалидами органов социальной защиты населения




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
675,0
-
675,0

2015 год
675,0
-
675,0

2016 год
675,0
-
675,0
7.4.2.
Подготовка и проведение семинаров, конференций, круглых столов и иных форумов по вопросам создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения и участие в них представителей исполнительных органов государственной власти и органов социальной защиты населения




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
500,0
-
500,0

2015 год
500,0
-
500,0

2016 год
500,0
-
500,0
7.4.3.
Подготовка и публикация тематических справочников, учебно-методических пособий, рекомендаций для специалистов




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
150,0
-
150,0

2015 год
150,0
-
150,0

2016 год
150,0
-
150,0
7.4.4.
Размещение рекламно-информационных материалов государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы (видеоролики, аудиоролики, Интернет-баннеры в региональных СМИ, баннеры для наружных рекламных носителей)




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
375,0
-
375,0

2015 год
375,0
-
375,0

2016 год
375,0
-
375,0
7.4.5.
Организация культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
7.4.6.
Организация интеграционных (инклюзивных) летних лагерей




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
7.4.7.
Развитие информационных ресурсов (специализированные издания для инвалидов, аудиопередачи и телепередачи для инвалидов)




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
7.4.8.
Организация кадровой, информационной и разъяснительной работы в сфере адаптивной физической культуры и спорта




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
1 517,0
-
1 517,0

2015 год
1 608,0
-
1 608,0

2016 год
1 704,5
-
1 704,5
7.5.
Задача "Строительство и реконструкция объектов социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов"




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
7.5.1.
Строительство и реконструкция объектов социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-





Приложение № 4
к Указу Президента
Республики Саха (Якутия)
от 31 декабря 2013 г. № 2445

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2012 - 2016 ГОДЫ"
ПО ИНТЕНСИВНОМУ ВАРИАНТУ РЕАЛИЗАЦИИ

(в тыс. руб.)
N
Наименование мероприятия
Всего:
Федеральный бюджет
Государственный бюджет РС(Я)

ВСЕГО по государственной программе Республики Саха (Якутия) "Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы":
69 645 924,2
13 268 957,9
56 376 966,2

2012 год
11 583 190,7
2 669 170,7
8 914 020,0

2013 год
13 951 158,9
2 967 518,4
10 983 640,5

2014 год
13 863 371,7
2 712 041,5
11 151 330,2

2015 год
14 681 864,8
2 484 187,3
12 197 677,5

2016 год
15 566 338,0
2 436 040,0
13 130 298,0

Подпрограмма
"Управление программой"




2012 год
180 749,8
-
180 749,8

2013 год
199 274,0
-
199 274,0

2014 год
200 850,0
-
200 850,0

2015 год
193 172,0
-
193 172,0

2016 год
193 172,0
-
193 172,0

Содержание Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) и территориальных отделений




2012 год
180 749,8
-
180 749,8

2013 год
199 274,0
-
199 274,0

2014 год
200 850,0
-
200 850,0

2015 год
193 172,0
-
193 172,0

2016 год
193 172,0
-
193 172,0
1.
Подпрограмма "Забота о гражданах пожилого возраста"




2012 год
55 506,8
-
55 506,8

2013 год
63 035,4
-
63 035,4

2014 год
63 214,3
-
63 214,3

2015 год
59 356,9
-
59 356,9

2016 год
64 995,9
-
64 995,9
1.1.
Задача "Модернизация и совершенствование деятельности учреждений социального обслуживания и служб, предоставляющих пожилым людям комплекс жизненно важных и социально ориентированных услуг, реконструкция учреждений социального обслуживания"




2012 год
16 000,0
-
16 000,0

2013 год
17 000,0
-
17 000,0

2014 год
8 000,0
-
8 000,0

2015 год
6 000,0
-
6 000,0

2016 год
7 000,0
-
7 000,0
1.1.1.
Модернизация
материально - технической базы, внедрение (оснащение) новых социальных и реабилитационных технологий в учреждениях социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов




2012 год
7 000,0
-
7 000,0

2013 год
8 000,0
-
8 000,0

2014 год
8 000,0
-
8 000,0

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
1.1.2.
Обеспечение автотранспортом социальных учреждений, подсобных хозяйств, социальных учреждений сельскохозяйственными машинами




2012 год
6 000,0
-
6 000,0

2013 год
7 000,0
-
7 000,0

2014 год
-
-
-

2015 год
6 000,0
-
6 000,0

2016 год
7 000,0
-
7 000,0
1.1.3.
Внедрение в практику работы органов социальной защиты населения наиболее эффективных технологий и методов работы путем создания клиентских служб и установки электронной очереди




2012 год
3 000,0
-
3 000,0

2013 год
2 000,0
-
2 000,0

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
1.2.
Задача "Организация новых форм социального обслуживания пожилых граждан с учетом масштабов и темпов старения населения, создание условий для внедрения экономически обоснованных моделей и приближения уровня социального обслуживания к потребностям общества"




2012 год
15 352,7
-
15 352,7

2013 год
24 131,3
-
24 131,3

2014 год
39 704,3
-
39 704,3

2015 год
38 096,9
-
38 096,9

2016 год
40 335,9
-
40 335,9
1.2.1.
Организация мобильных социально-медицинских бригад для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям, организация служб "социальное такси" с диспетчерской и обеспечение их специальным автотранспортом, оснащение средствами связи и коммуникации




2012 год
7 000,0
-
7 000,0

2013 год
7 000,0
-
7 000,0

2014 год
7 000,0
-
7 000,0

2015 год
4 380,9
-
4 380,9

2016 год
5 511,9
-
5 511,9
1.2.2.
Развитие и внедрение инновационных технологий социального обслуживания населения




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
7 000,0
-
7 000,0

2015 год
6 000,0
-
6 000,0

2016 год
5 000,0
-
5 000,0
1.2.3.
Развитие
государственно-частного партнерства в сфере социального обслуживания (оказание социально-бытовых, социально-правовых, социально-медицинских и других социальных услуг)




2012 год
833,3
-
833,3

2013 год
4 833,3
-
4 833,3

2014 год
8 617,1
-
8 617,1

2015 год
9 761,0
-
9 761,0

2016 год
11 036,0
-
11 036,0
1.2.4.
Оснащение учреждений социального обслуживания современным реабилитационным и медицинским оборудованием




2012 год
2 500,0
-
2 500,0

2013 год
2 500,0
-
2 500,0

2014 год
2 500,0
-
2 500,0

2015 год
2 500,0
-
2 500,0

2016 год
2 500,0
-
2 500,0
1.2.5.
Организация приемных семей для граждан пожилого возраста, в том числе программное сопровождение




2012 год
4 500,0
-
4 500,0

2013 год
9 000,0
-
9 000,0

2014 год
14 029,2
-
14 029,2

2015 год
14 871,0
-
14 871,0

2016 год
15 704,0
-
15 704,0
1.2.6.
Опека и попечительство в отношении совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности




2012 год
519,4
-
519,4

2013 год
798,0
-
798,0

2014 год
558,0
-
558,0

2015 год
584,0
-
584,0

2016 год
584,0
-
584,0
1.3.
Задача "Принятие мер по улучшению медицинского обслуживания, поддержание жизненной активности пожилых людей мерами реабилитационного и оздоровительного характера"




2012 год
4 000,0
-
4 000,0

2013 год
3 000,0
-
3 000,0

2014 год
3 800,0
-
3 800,0

2015 год
4 000,0
-
4 000,0

2016 год
4 200,0
-
4 200,0
1.3.1.
Организация и оснащение пунктов проката современных технических средств и предметов ухода за пожилыми гражданами и гражданами, попавшими в трудную жизненную ситуацию




2012 год
1 000,0
-
1 000,0

2013 год
1 000,0
-
1 000,0

2014 год
1 000,0
-
1 000,0

2015 год
1 000,0
-
1 000,0

2016 год
1 000,0
-
1 000,0
1.3.2.
Обеспечение протезно - ортопедическими изделиями граждан пожилого возраста, не имеющих инвалидности, по медицинским показаниям




2012 год
3 000,0
-
3 000,0

2013 год
2 000,0
-
2 000,0

2014 год
2 800,0
-
2 800,0

2015 год
3 000,0
-
3 000,0

2016 год
3 200,0
-
3 200,0
1.4.
Задача "Содействие процессу социальной адаптации и приобщение пожилых людей к новым информационным технологиям, частичной занятости, облегченному труду, культуре и спорту с привлечением учреждений социальной сферы, организаций и предприятий"




2012 год
4 260,0
-
4 260,0

2013 год
4 510,0
-
4 510,0

2014 год
4 510,0
-
4 510,0

2015 год
4 510,0
-
4 510,0

2016 год
4 510,0
-
4 510,0
1.4.1.
Организация для пожилых людей компьютерных классов и клубов, обучение пожилых людей навыкам пользования компьютером и сетью Интернет с привлечением волонтеров




2012 год
3 500,0
-
3 500,0

2013 год
3 750,0
-
3 750,0

2014 год
3 750,0
-
3 750,0

2015 год
3 750,0
-
3 750,0

2016 год
3 750,0
-
3 750,0
1.4.2.
Организация кружковой работы, экскурсионного и библиотечного обслуживания, спортивно - оздоровительных мероприятий, в том числе социального туризма и других мероприятий реабилитационного и оздоровительного характера, направленных на поддержание жизненной активности пожилых людей и на содействие ведению здорового образа жизни




2012 год
760,0
-
760,0

2013 год
760,0
-
760,0

2014 год
760,0
-
760,0

2015 год
760,0
-
760,0

2016 год
760,0
-
760,0
1.5.
Задача "Подготовка и повышение квалификации, профессионального мастерства социальных работников, специалистов сферы социального обслуживания, принятие мер материального стимулирования социальных работников, укрепление кадрами учреждений социального обслуживания"




2012 год
15 194,1
-
15 194,1

2013 год
13 694,1
-
13 694,1

2014 год
6 500,0
-
6 500,0

2015 год
6 050,0
-
6 050,0

2016 год
8 250,0
-
8 250,0
1.5.1.
Плановая и тематическая подготовка, периодическое повышение квалификации медицинского персонала, работников и специалистов сферы социального обслуживания, специалистов аппарата министерства, в том числе подготовка кадров по гериатрии и медико-социальной помощи




2012 год
4 000,0
-
4 000,0

2013 год
4 000,0
-
4 000,0

2014 год
4 000,0
-
4 000,0

2015 год
4 000,0
-
4 000,0

2016 год
4 000,0
-
4 000,0
1.5.2.
Организация и проведение выставок, конференций, семинаров, "круглых столов" и других аналогичных мероприятий по организации практической деятельности и совершенствованию работы в интересах пожилых граждан и инвалидов, а также участие в выставках, конференциях, семинарах, "круглых столах" и других аналогичных мероприятиях по организации практической деятельности и совершенствованию работы в интересах пожилых граждан




2012 год
1 200,0
-
1 200,0

2013 год
1 500,0
-
1 500,0

2014 год
2 300,0
-
2 300,0

2015 год
1 800,0
-
1 800,0

2016 год
1 900,0
-
1 900,0
1.5.3.
Оснащение социальных работников, обслуживающих на дому, "социальными сумками"




2012 год
1 800,0
-
1 800,0

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
2 100,0
-
2 100,0
1.5.4.
Освещение в средствах массовой информации вопросов социальной защиты и социального обслуживания пожилых людей, деятельности органов исполнительной власти и учреждений социального обслуживания, улучшения жизнедеятельности пожилых людей и повышение качества жизни, повышение статуса и престижа работника социальной сферы




2012 год
8 194,1
-
8 194,1

2013 год
8 194,1
-
8 194,1

2014 год
200,0
-
200,0

2015 год
250,0
-
250,0

2016 год
250,0
-
250,0
1.6.
Задача "Обеспечение научно-методического и информационного сопровождения подпрограммы"




2012 год
700,0
-
700,0

2013 год
700,0
-
700,0

2014 год
700,0
-
700,0

2015 год
700,0
-
700,0

2016 год
700,0
-
700,0
1.6.1.
Составление научно-методического и информационного материала для улучшения качества жизни граждан пожилого возраста в Республике Саха (Якутия)




2012 год
700,0
-
700,0

2013 год
700,0
-
700,0

2014 год
700,0
-
700,0

2015 год
700,0
-
700,0

2016 год
700,0
-
700,0
2.
Подпрограмма "Семейная политика"




2012 год
2 031 492,4
766 768,3
1 264 724,1

2013 год
2 842 285,4
828 964,1
2 013 321,3

2014 год
2 182 169,0
785 789,0
1 396 380,0

2015 год
2 295 709,8
830 014,8
1 465 695,0

2016 год
2 434 347,0
866 918,0
1 567 429,0
2.1.
Задача "Социальная поддержка материнства и детства"




2012 год
1 992 822,7
765 429,9
1 227 392,8

2013 год
2 321 213,1
827 626,1
1 493 587,0

2014 год
2 169 322,8
785 119,8
1 384 203,0

2015 год
2 281 953,6
829 345,6
1 452 608,0

2016 год
2 420 784,8
866 248,8
1 554 536,0
2.1.1.
Ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей




2012 год
913 108,6
-
913 108,6

2013 год
935 939,0
-
935 939,0

2014 год
828 990,0
-
828 990,0

2015 год
841 371,0
-
841 371,0

2016 год
882 589,0
-
882 589,0
2.1.2.
Пособия за счет средств Фонда социального страхования




2012 год
712 961,2
712 961,2


2013 год
768 693,3
768 693,3
-

2014 год
721 502,0
721 502,0
-

2015 год
762 246,8
762 246,8
-

2016 год
796 493,5
796 493,5
-
2.1.3.
Республиканский материнский капитал "Семья"




2012 год
227 893,1
-
227 893,1

2013 год
331 953,0
-
331 953,0

2014 год
310 447,0
-
310 447,0

2015 год
351 352,0
-
351 352,0

2016 год
395 623,0
-
395 623,0
2.1.4.
Компенсационные выплаты семьям с детьми




2012 год
84 111,2
-
84 111,2

2013 год
87 132,0
-
87 132,0

2014 год
86 535,0
-
86 535,0

2015 год
91 246,0
-
91 246,0

2016 год
96 263,0
-
96 263,0
2.1.5.
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву




2012 год
52 468,7
52 468,7
-

2013 год
58 932,8
58 932,8
-

2014 год
63 617,8
63 617,8
-

2015 год
67 098,8
67 098,8
-

2016 год
69 755,3
69 755,3
-
2.1.6.
Предоставление бесплатного проезда матерям, награжденным орденом "Мать-героиня", и матерям, приравненным к званию "Мать-героиня"




2012 год
716,9
-
716,9

2013 год
539,0
-
539,0

2014 год
709,0
-
709,0

2015 год
746,0
-
746,0

2016 год
784,0
-
784,0
2.1.7.
Единовременное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, при выпуске из учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей




2012 год
1 563,0
-
1 563,0

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
2.1.8.
Меры социальной поддержки семей при рождении третьего ребенка и последующих детей




2012 год
-
-
-

2013 год
135 892,0
-
135 892,0

2014 год
155 808,0
-
155 808,0

2015 год
166 092,0
-
166 092,0

2016 год
177 384,0
-
177 384,0
2.1.9.
Меры социальной поддержки многодетным и приемным семьям для приобретения транспортного средства




2012 год
-
-
-

2013 год
2 132,0
-
2 132,0

2014 год
1 714,0
-
1 714,0

2015 год
1 801,0
-
1 801,0

2016 год
1 893,0
-
1 893,0
2.2.
Задача "Профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в учреждениях социального обслуживания семьи и детей"




2012 год
18 789,7
1 338,4
17 451,3

2013 год
503 898,0
1 338,0
502 560,0

2014 год
12 041,2
669,2
11 372,0

2015 год
11 572,2
669,2
10 903,0

2016 год
11 608,2
669,2
10 939,0
2.2.1.
Профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в учреждениях социального обслуживания семьи и детей




2012 год
17 101,3
-
17 101,3

2013 год
502 210,0
-
502 210,0

2014 год
11 022,0
-
11 022,0

2015 год
10 553,0
-
10 553,0

2016 год
10 589,0
-
10 589,0
2.2.2.
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных и иных детских учреждений в пределах территории Российской Федерации


-

2012 год
1 338,4
1 338,4


2013 год
1 338,0
1 338,0


2014 год
669,2
669,2


2015 год
669,2
669,2


2016 год
669,2
669,2

2.2.3.
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных и иных детских учреждений в пределах территории Республики Саха (Якутия)




2012 год
350,0

350,0

2013 год
350,0

350,0

2014 год
350,0

350,0

2015 год
350,0

350,0

2016 год
350,0

350,0
2.3.
Задача "Популяризация семейных ценностей и реализация мероприятий в области семейной и демографической политики"




2012 год
13 154,4
-
13 154,4

2013 год
11 144,1
-
11 144,1

2014 год
805,0
-
805,0

2015 год
2 184,0
-
2 184,0

2016 год
1 954,0
-
1 954,0
2.3.1.
Популяризация семейных ценностей и реализация мероприятий в области семейной и демографической политики




2012 год
12 924,5
-
12 924,5

2013 год
10 339,1
-
10 339,1

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
2.3.2.
Денежные вознаграждения лицам, награжденным знаком "Уйэ саас"




2012 год
229,9
-
229,9

2013 год
805,0
-
805,0

2014 год
805,0
-
805,0

2015 год
2 184,0
-
2 184,0

2016 год
1 954,0
-
1 954,0
2.4.
Задача "Информационно - аналитическое сопровождение реализации семейной и демографической политики и совершенствование системы профессиональной подготовки"
-



2012 год
6 725,6
-
6 725,6

2013 год
6 030,2
-
6 030,2

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
2.4.1.
Информационно - аналитическое сопровождение реализации семейной и демографической политики и совершенствование системы профессиональной подготовки




2012 год
6 725,6
-
6 725,6

2013 год
6 030,2
-
6 030,2

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
3.
Подпрограмма "Социальная поддержка и повышение качества жизни малоимущих граждан"




2012 год
1 981 030,1
828 189,7
1 152 840,4

2013 год
2 178 188,7
830 600,3
1 347 588,4

2014 год
2 416 759,0
912 127,0
1 504 632,0

2015 год
2 723 619,0
916 916,0
1 806 703,0

2016 год
3 080 725,0
925 704,0
2 155 021,0
3.1.
Задача "Повышение уровня и качества жизни неработающих пенсионеров"




2012 год
1 104 253,0
828 189,7
276 063,3

2013 год
1 102 142,9
826 606,9
275 536,0

2014 год
1 216 169,0
912 127,0
304 042,0

2015 год
1 222 555,0
916 916,0
305 639,0

2016 год
1 234 273,0
925 704,0
308 569,0
3.1.1.
Выплата региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам




2012 год
1 104 253,0
828 189,7
276 063,3

2013 год
1 102 142,9
826 606,9
275 536,0

2014 год
1 216 169,0
912 127,0
304 042,0

2015 год
1 222 555,0
916 916,0
305 639,0

2016 год
1 234 273,0
925 704,0
308 569,0
3.2.
Задача "Повышение платежеспособности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги"




2012 год
657 565,0
-
657 565,0

2013 год
734 698,4
-
734 698,4

2014 год
860 223,0
-
860 223,0

2015 год
1 157 201,0
-
1 157 201,0

2016 год
1 495 762,0
-
1 495 762,0
3.2.1.
Предоставление субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг




2012 год
657 565,0
-
657 565,0

2013 год
734 698,4
-
734 698,4

2014 год
860 223,0
-
860 223,0

2015 год
1 157 201,0
-
1 157 201,0

2016 год
1 495 762,0
-
1 495 762,0
3.3.
Задача "Поддержка малоимущих семей, попавших в трудные жизненные ситуации"




2012 год
113 607,1
-
113 607,1

2013 год
239 347,4
3 993,4
235 354,0

2014 год
240 367,0
-
240 367,0

2015 год
243 863,0
-
243 863,0

2016 год
250 690,0
-
250 690,0
3.3.1.
Оказание материальной помощи малоимущим семьям, попавшим в трудные жизненные ситуации




2012 год
113 607,1
-
113 607,1

2013 год
127 031,0
3 993,4
127 031,0

2014 год
127 367,0
-
127 367,0

2015 год
133 863,0
-
133 863,0

2016 год
140 690,0
-
140 690,0
3.3.2.
Меры социальной поддержки малоимущих граждан на подключение жилых домов к электроотоплению




2012 год
-
-
-

2013 год
16 200,0
-
16 200,0

2014 год
13 000,0
-
13 000,0

2015 год
10 000,0
-
10 000,0

2016 год
10 000,0
-
10 000,0
3.3.3.
Меры социальной поддержки малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основе социального контракта




2012 год
-
-
-

2013 год
92 123,0
-
92 123,0

2014 год
100 000,0
-
100 000,0

2015 год
100 000,0
-
100 000,0

2016 год
100 000,0
-
100 000,0
3.4.
Задача "Газификация индивидуальных жилых домов малоимущих и отдельных категорий граждан"




2012 год
100 000,0
-
100 000,0

2013 год
100 000,0
-
100 000,0

2014 год
100 000,0
-
100 000,0

2015 год
100 000,0
-
100 000,0

2016 год
100 000,0
-
100 000,0
3.4.1.
Оказание адресной материальной помощи на газификацию жилых домов




2012 год
100 000,0
-
100 000,0

2013 год
100 000,0
-
100 000,0

2014 год
100 000,0
-
100 000,0

2015 год
100 000,0
-
100 000,0

2016 год
100 000,0
-
100 000,0
3.5.
Задача "Обеспечение бесплатной адвокатской помощи малоимущим гражданам"




2012 год
3 605,0
-
3 605,0

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
3.5.1.
Компенсация расходов адвокату, оказавшему бесплатную юридическую помощь малоимущим и отдельным категориям граждан на территории Республики Саха (Якутия)




2012 год
3 605,0
-
3 605,0

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
3.6.
Задача "Возмещение расходов на оплату услуг по оценке имущества малоимущих граждан"




2012 год
2 000,0
-
2 000,0

2013 год
2 000,0
-
2 000,0

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
3.6.1.
Возмещение расходов на оплату услуг по оценке имущества семьи гражданина-заявителя или одиноко проживающего гражданина-заявителя для признания их малоимущими




2012 год
2 000,0
-
2 000,0

2013 год
2 000,0
-
2 000,0

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
4.
Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан"




2012 год
6 934 319,4
1 072 265,7
5 862 053,7

2013 год
7 999 264,7
1 307 954,0
6 691 310,7

2014 год
7 885 450,6
613 155,5
7 272 295,1

2015 год
8 625 456,7
637 026,5
7 988 430,2

2016 год
9 171 229,7
643 418,0
8 527 811,7
4.1.
Задача "Осуществление денежных выплат"




2012 год
4 106 173,7
1 051 421,1
3 054 752,6

2013 год
4 986 941,4
1 291 449,4
3 695 492,0

2014 год
4 703 842,5
613 155,5
4 090 687,0

2015 год
5 251 903,5
637 026,5
4 614 877,0

2016 год
5 551 821,0
643 418,0
4 908 403,0
4.1.1.
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, состоящим в федеральном регистре




2012 год
1 036 717,7
1 036 717,7
-

2013 год
1 276 965,4
1 276 965,4
-

2014 год
597 210,0
597 210,0
-

2015 год
620 310,1
620 310,1
-

2016 год
625 891,4
625 891,4
-
4.1.2.
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаком "Почетный донор СССР" и "Почетный донор России"




2012 год
13 834,0
13 834,0
-

2013 год
14 346,0
14 346,0
-

2014 год
15 118,1
15 118,1
-

2015 год
15 889,0
15 889,0
-

2016 год
16 699,2
16 699,2
-
4.1.3.
Единовременные пособия и ежемесячные компенсации при возникновении поствакцинальных осложнений




2012 год
138,0
138,0
-

2013 год
138,0
138,0
-

2014 год
138,0
138,0
-

2015 год
138,0
138,0
-

2016 год
138,0
138,0
-
4.1.4.
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда




2012 год
782 851,7
-
782 851,7

2013 год
905 197,0
-
905 197,0

2014 год
994 592,0
-
994 592,0

2015 год
1 087 906,0
-
1 087 906,0

2016 год
1 188 141,0
-
1 188 141,0
4.1.5.
Ежемесячная денежная выплата ветеранам тыла




2012 год
116 196,3
-
116 196,3

2013 год
144 420,0
-
144 420,0

2014 год
124 947,0
-
124 947,0

2015 год
119 829,0
-
119 829,0

2016 год
115 589,0
-
115 589,0
4.1.6.
Ежемесячная денежная выплата жертвам политических репрессий




2012 год
23 678,5
-
23 678,5

2013 год
27 782,0
-
27 782,0

2014 год
27 962,0
-
27 962,0

2015 год
29 227,0
-
29 227,0

2016 год
30 476,0
-
30 476,0
4.1.7.
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда




2012 год
1 219 601,0
-
1 219 601,0

2013 год
1 532 949,0
-
1 532 949,0

2014 год
1 700 770,0
-
1 700 770,0

2015 год
1 997 705,0
-
1 997 705,0

2016 год
2 293 322,0
-
2 293 322,0
4.1.8.
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам тыла




2012 год
185 821,3
-
185 821,3

2013 год
227 620,0
-
227 620,0

2014 год
221 123,0
-
221 123,0

2015 год
227 724,0
-
227 724,0

2016 год
230 898,0
-
230 898,0
4.1.9.
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг жертвам политических репрессий




2012 год
39 518,6
-
39 518,6

2013 год
48 111,0
-
48 111,0

2014 год
49 051,0
-
49 051,0

2015 год
57 926,0
-
57 926,0

2016 год
63 217,0
-
63 217,0
4.1.10.
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны




2012 год
17 383,0
-
17 383,0

2013 год
19 545,0
-
19 545,0

2014 год
16 584,0
-
16 584,0

2015 год
17 157,0
-
17 157,0

2016 год
18 052,0
-
18 052,0
4.1.11.
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг персональным пенсионерам




2012 год
2 641,0
-
2 641,0

2013 год
3 203,0
-
3 203,0

2014 год
2 887,0
-
2 887,0

2015 год
3 041,0
-
3 041,0

2016 год
3 359,0
-
3 359,0
4.1.12.
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг переселенцам Чурапчинского улуса




2012 год
232,0
-
232,0

2013 год
293,0
-
293,0

2014 год
249,0
-
249,0

2015 год
281,0
-
281,0

2016 год
310,0
-
310,0
4.1.13.
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг инвалидам по зрению (абсолютно слепым)




2012 год
17 345,1
-
17 345,1

2013 год
21 104,0
-
21 104,0

2014 год
22 646,0
-
22 646,0

2015 год
25 558,0
-
25 558,0

2016 год
28 235,0
-
28 235,0
4.1.14.
Доплаты к пенсиям инвалидам по зрению (абсолютно слепым)




2012 год
17 742,3
-
17 742,3

2013 год
19 214,0
-
19 214,0

2014 год
20 383,0
-
20 383,0

2015 год
21 423,0
-
21 423,0

2016 год
22 515,0
-
22 515,0
4.1.15.
Дополнительные социальные выплаты и социальные пособия к трудовым пенсиям




2012 год
259 569,5
-
259 569,5

2013 год
284 401,0
-
284 401,0

2014 год
288 641,0
-
288 641,0

2015 год
297 234,0
-
297 234,0

2016 год
308 387,0
-
308 387,0
4.1.16.
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия)




2012 год
337 489,1
-
337 489,1

2013 год
422 400,0
-
422 400,0

2014 год
482 066,0
-
482 066,0

2015 год
513 400,0
-
513 400,0

2016 год
546 771,0
-
546 771,0
4.1.17.
Ежемесячная денежная выплата Почетным гражданам Республики Саха (Якутия)




2012 год
3 615,0
-
3 615,0

2013 год
3 600,0
-
3 600,0

2014 год
3 600,0
-
3 600,0

2015 год
3 600,0
-
3 600,0

2016 год
3 600,0
-
3 600,0
4.1.18.
Ежеквартальная денежная компенсация на удорожание продуктов питания для участников Великой Отечественной войны и вдов погибших воинов




2012 год
1 787,2
-
1 787,2

2013 год
2 124,0
-
2 124,0

2014 год
1 812,0
-
1 812,0

2015 год
1 568,0
-
1 568,0

2016 год
1 471,0
-
1 471,0
4.1.19.
Единовременная денежная компенсация жертвам политических репрессий




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
4.1.20.
Материальная помощь на ремонт жилья участникам Великой Отечественной войны и ветеранам тыла




2012 год
26 737,5
731,4
26 006,1

2013 год
20 044,0
-
20 044,0

2014 год
70 000,0
-
70 000,0

2015 год
50 000,0
-
50 000,0

2016 год
30 000,0
-
30 000,0
4.1.21.
План мероприятий по подготовке и проведению празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне




2012 год
2 494,7
-
2 494,7

2013 год
11 862,0
-
11 862,0

2014 год
40 050,0
-
40 050,0

2015 год
137 650,0
-
137 650,0

2016 год
-
-
-
4.1.22.
Дополнительные социальные выплаты отдельным категориям граждан по нормативным правовым актам Республики Саха (Якутия)




2012 год
780,2
-
780,2

2013 год
961,0
-
961,0

2014 год
1 007,0
-
1 007,0

2015 год
1 074,0
-
1 074,0

2016 год
1 147,0
-
1 147,0
4.1.23.
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг бывшим переселенцам с. Туой-Хая Мирнинского района




2012 год
-
-
-

2013 год
602,0
-
602,0

2014 год
729,0
-
729,0

2015 год
823,0
-
823,0

2016 год
909,0
-
909,0
4.1.24.
Единовременные выплаты Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, вдовам Героев




2012 год
-
-
-

2013 год
60,0
-
60,0

2014 год
60,0
-
60,0

2015 год
60,0
-
60,0

2016 год
55,0
-
55,0
4.1.25.
Оказание материальной помощи инвалидам, находящимся на постоянном диализном лечении (оплата проезда)




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
7 920,0
-
7 920,0

2015 год
8 640,0
-
8 640,0

2016 год
9 360,0
-
9 360,0
4.1.26.
Компенсация инвалидам 50% страховой премии по договорам ОСАГО




2012 год
-

-

2013 год
-

-

2014 год
689,4
689,4
-

2015 год
689,4
689,4
-

2016 год
689,4
689,4
-
4.1.27.
Выплата ветеранам тыла денежной компенсации по зубопротезированию




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
13 608,0
-
13 608,0

2015 год
13 051,0
-
13 051,0

2016 год
12 589,0
-
12 589,0
4.2.
Задача "Предоставление натуральных льгот"




2012 год
89 930,1
-
89 930,1

2013 год
51 243,3
-
51 243,3

2014 год
87 084,0
-
87 084,0

2015 год
89 224,0
-
89 224,0

2016 год
91 511,0
-
91 511,0
4.2.1.
Санаторно-курортное лечение ветеранов тыла




2012 год
9 200,0
-
9 200,0

2013 год
9 030,0
-
9 030,0

2014 год
8 750,0
-
8 750,0

2015 год
8 500,0
-
8 500,0

2016 год
8 200,0
-
8 200,0
4.2.2.
Санаторно-курортное лечение ветеранов труда




2012 год
17 400,0
-
17 400,0

2013 год
18 000,0
-
18 000,0

2014 год
18 500,0
-
18 500,0

2015 год
19 000,0
-
19 000,0

2016 год
19 600,0
-
19 600,0
4.2.3.
Установка телефонов жертвам политических репрессий




2012 год
10,0
-
10,0

2013 год
10,0
-
10,0

2014 год
10,0
-
10,0

2015 год
10,0
-
10,0

2016 год
10,0
-
10,0
4.2.4.
Социальная услуга по бесплатному зубопротезированию ветеранов тыла




2012 год
3 365,4
-
3 365,4

2013 год
2 823,0
-
2 823,0

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
4.2.5.
Социальная услуга по бесплатному зубопротезированию ветеранов труда




2012 год
37 011,0
-
37 011,0

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
4.2.6.
Социальная услуга по бесплатному обеспечению лекарственными средствами ветеранов тыла




2012 год
20 805,9
-
20 805,9

2013 год
19 268,0
-
19 268,0

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
4.2.7.
Социальная услуга по бесплатному обеспечению лекарственными средствами реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий




2012 год
1 569,8
-
1 569,8

2013 год
1 544,3
-
1 544,3

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
4.2.8.
Изготовление бланков, удостоверений и сертификатов




2012 год
568,0
-
568,0

2013 год
568,0
-
568,0

2014 год
768,0
-
768,0

2015 год
768,0
-
768,0

2016 год
768,0
-
768,0
4.2.9.
Обеспечение инвалидов дополнительными техническими средствами реабилитации




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
22 000,0
-
22 000,0

2015 год
22 000,0
-
22 000,0

2016 год
22 000,0
-
22 000,0
4.2.10.
Оплата проезда инвалидов до мест обучения в ВУЗах, ССУЗах и учебных заведениях начального профессионального образования, в республиканские реабилитационные центры




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
37 056,0
-
37 056,0

2015 год
38 946,0
-
38 946,0

2016 год
40 933,0
-
40 933,0
4.3.
Задача "Предоставление проезда на общественном пассажирском автомобильном транспорте"
-



2012 год
311 713,5
-
311 713,5

2013 год
326 976,0
-
326 976,0

2014 год
332 074,0
-
332 074,0

2015 год
348 883,0
-
348 883,0

2016 год
366 548,0
-
366 548,0
4.3.1.
Возмещение выпадающих доходов автотранспортным предприятиям по единым социальным проездным билетам (ЕСПБ) и транспортным приложением социальной карты (ТП СК)




2012 год
310 569,5
-
310 569,5

2013 год
324 480,0
-
324 480,0

2014 год
329 578,0
-
329 578,0

2015 год
346 387,0
-
346 387,0

2016 год
364 052,0
-
364 052,0
4.3.2.
Эмиссия пластиковых карт




2012 год
1 144,0
-
1 144,0

2013 год
2 496,0
-
2 496,0

2014 год
2 496,0
-
2 496,0

2015 год
2 496,0
-
2 496,0

2016 год
2 496,0
-
2 496,0
4.4.
Задача "Социальное обслуживание населения"




2012 год
2 378 750,1
13 058,9
2 365 691,2

2013 год
2 522 577,2
2 894,8
2 519 682,4

2014 год
2 666 205,3
-
2 666 205,3

2015 год
2 835 334,4
-
2 835 334,4

2016 год
3 056 867,9
-
3 056 867,9
4.4.1.
Содержание подведомственных социальных учреждений




2012 год
2 351 473,4
13 058,9
2 338 414,5

2013 год
2 507 217,4
2 894,8
2 504 322,6

2014 год
2 648 488,3
-
2 648 488,3

2015 год
2 822 663,4
-
2 822 663,4

2016 год
3 043 929,9
-
3 043 929,9
4.4.2.
Модернизация программного комплекса по персональному учету и совершенствование информационных технологий




2012 год
10 856,5
-
10 856,5

2013 год
9 536,8
-
9 536,8

2014 год
11 143,0
-
11 143,0

2015 год
5 838,0
-
5 838,0

2016 год
5 838,0
-
5 838,0
4.4.3.
Проведение мероприятий по энергосбережению на объектах социального обслуживания населения




2012 год
4 554,2
-
4 554,2

2013 год
4 823,0
-
4 823,0

2014 год
5 074,0
-
5 074,0

2015 год
5 333,0
-
5 333,0

2016 год
5 600,0
-
5 600,0
4.4.4.
Подготовка и проведение V Международных спортивных игр "Дети Азии"




2012 год
10 866,0
-
10 866,0

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
4.4.5.
Проведение республиканских конкурсов работников социальных учреждений на звание "Лучший социальный работник", "Лучшее социальное учреждение"




2012 год
1 000,0
-
1 000,0

2013 год
1 000,0
-
1 000,0

2014 год
1 500,0
-
1 500,0

2015 год
1 500,0
-
1 500,0

2016 год
1 500,0
-
1 500,0
4.5.
Задача "Оказание гарантированного перечня услуг по погребению"




2012 год
14 422,0
29,7
14 392,3

2013 год
13 710,8
11,8
13 699,0

2014 год
14 179,0
-
14 179,0

2015 год
14 874,0
-
14 874,0

2016 год
15 604,0
-
15 604,0
4.5.1.
Социальное пособие на погребение




2012 год
14 112,3
-
14 112,3

2013 год
13 419,0
-
13 419,0

2014 год
13 902,0
-
13 902,0

2015 год
14 597,0
-
14 597,0

2016 год
15 327,0
-
15 327,0
4.5.2.
Социальное пособие на погребение участников Великой Отечественной войны




2012 год
280,0
-
280,0

2013 год
280,0
-
280,0

2014 год
277,0
-
277,0

2015 год
277,0
-
277,0

2016 год
277,0
-
277,0
4.5.3.
Сооружение на могиле умершего (погибшего) Героя Социалистического Труда и полного кавалера ордена Трудовой Славы надгробия установленного образца




2012 год
29,7
29,7
-

2013 год
11,8
11,8
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
4.6.
Строительство памятника жертвам политических репрессий в г. Якутске




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
2 000,0
-
2 000,0

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
4.6.1.
Строительство памятника жертвам политических репрессий в г. Якутске




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
2 000,0
-
2 000,0

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
4.7.
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций




2012 год
33 330,0
7 756,0
25 574,0

2013 год
97 816,0
13 598,0
84 218,0

2014 год
80 065,8
-
80 065,8

2015 год
85 237,8
-
85 237,8

2016 год
88 877,8
-
88 877,8
4.7.1.
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества




2012 год
33 330,0
7 756,0
25 574,0

2013 год
97 816,0
13 598,0
84 218,0

2014 год
80 065,8
-
80 065,8

2015 год
85 237,8
-
85 237,8

2016 год
88 877,8
-
88 877,8
5.
Подпрограмма "Охрана труда"




2012 год
33 145,9
-
33 145,9

2013 год
55 782,0
-
55 782,0

2014 год
49 266,8
-
49 266,8

2015 год
52 114,9
-
52 114,9

2016 год
53 055,1
-
53 055,1
5.1.
Задача "Повышение качества условий труда на рабочих местах"




2012 год
33 145,9
-
33 145,9

2013 год
39 782,0
-
39 782,0

2014 год
35 512,0
-
35 512,0

2015 год
37 231,0
-
37 231,0

2016 год
37 231,0
-
37 231,0
5.1.1.
Обеспечение совместных действий органов законодательной, исполнительной власти, объединений работодателей, профессиональных союзов республики, направленных на улучшение условий и охраны труда работников республики




2012 год
33 145,9
-
33 145,9

2013 год
39 782,0
-
39 782,0

2014 год
35 512,0
-
35 512,0

2015 год
37 231,0
-
37 231,0

2016 год
37 231,0
-
37 231,0
5.2.
Задача "Снижение риска профессиональных заболеваний"




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
5.2.1.
Предоставление работникам организаций предусмотренных законодательством льгот и компенсаций за работу в тяжелых, вредных и опасных условиях труда




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
5.3.
Задача "Осуществление контроля за условиями и состоянием охраны труда, качеством проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, фактическими условиями труда работников и правильностью предоставления компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными условиями труда"




2012 год
-
-
-

2013 год
16 000,0
-
16 000,0

2014 год
13 754,8
-
13 754,8

2015 год
14 883,9
-
14 883,9

2016 год
15 824,1
-
15 824,1
5.3.1.
Организация, материально-техническое обеспечение и кадровое укомплектование испытательной лаборатории экспертизы условий труда




2012 год
-
-
-

2013 год
16 000,0
-
16 000,0

2014 год
13 754,8
-
13 754,8

2015 год
14 883,9
-
14 883,9

2016 год
15 824,1
-
15 824,1
6.
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности объектов социального обслуживания населения"




2012 год
366 946,3
1 947,0
364 999,3

2013 год
613 328,7
-
613 328,7

2014 год
1 000 780,0
400 970,0
599 810,0

2015 год
669 738,5
100 230,0
569 508,5

2016 год
507 099,8
-
507 099,8
6.1.
Задача "Приведение объектов социального обслуживания населения в соответствии с требованиями пожарной безопасности"




2012 год
366 646,3
1 947,0
364 699,3

2013 год
613 028,7
-
613 028,7

2014 год
1 000 480,0
400 970,0
599 510,0

2015 год
669 438,5
100 230,0
569 208,5

2016 год
506 799,8
-
506 799,8
6.1.1.
Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений, по оснащению учреждений противопожарным оборудованием, средствами индивидуальной защиты, установками автоматической охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения в соответствии с правилами пожарной безопасности и техническим регламентом




2012 год
23 700,0
-
23 700,0

2013 год
23 700,0
-
23 700,0

2014 год
23 700,0
-
23 700,0

2015 год
23 700,0
-
23 700,0

2016 год
23 700,0
-
23 700,0
6.1.2.
Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания населения




2012 год
342 946,3
1 947,0
340 999,3

2013 год
589 328,7
-
589 328,7

2014 год
976 780,0
400 970,0
575 810,0

2015 год
645 738,5
100 230,0
545 508,5

2016 год
483 099,8
-
483 099,8
6.2.
Задача "Мониторинг технического состояния зданий"




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
6.2.1.
Обследование технического состояния зданий, сооружений и инженерных систем учреждений социального обслуживания, их паспортизация, оценка пожарной, электрической и конструктивной безопасности и разработка рекомендаций по ее повышению до требований существующих норм и правил




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
6.3.
Задача "Подготовка и повышение квалификации кадров по пожарной безопасности"




2012 год
300,0
-
300,0

2013 год
300,0
-
300,0

2014 год
300,0
-
300,0

2015 год
300,0
-
300,0

2016 год
300,0
-
300,0
6.3.1.
Организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за безопасность учреждений социального обслуживания




2012 год
300,0
-
300,0

2013 год
300,0
-
300,0

2014 год
300,0
-
300,0

2015 год
300,0
-
300,0

2016 год
300,0
-
300,0
7.
Подпрограмма "Доступная среда"




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
64 882,0
-
64 882,0

2015 год
62 697,0
-
62 697,0

2016 год
61 713,5
-
61 713,5
7.1.
Задача "Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Республике Саха (Якутия)"




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
250,0
-
250,0

2015 год
250,0
-
250,0

2016 год
250,0
-
250,0
7.1.1.
Разработка и принятие нормативных правовых и организационно - распорядительных документов




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
7.1.2.
Подготовка и проведение паспортизации приоритетных объектов и услуг




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
7.1.3.
Формирование карт доступности приоритетных объектов и услуг




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
7.1.4.
Подготовка и проведение социологического мониторинга, в том числе среди инвалидов




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
250,0
-
250,0

2015 год
250,0
-
250,0

2016 год
250,0
-
250,0
7.1.5.
Модернизация программного обеспечения, позволяющего интегрировать данные различных ведомств, участвующих в социальной поддержке и реабилитации инвалидов




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
7.1.6.
Организация на базе общеобразовательных учреждений ресурсных центров




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
7.2.
Задача "Повышение уровня доступности приоритетных объектов (в части государственной собственности) и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Республике Саха (Якутия)"




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
45 364,0
-
45 364,0

2015 год
41 888,0
-
41 888,0

2016 год
41 888,0
-
41 888,0
7.2.1.
Формирование доступной среды в сфере здравоохранения




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
4 500,0
-
4 500,0

2015 год
4 500,0
-
4 500,0

2016 год
4 500,0
-
4 500,0
7.2.2.
Формирование доступной среды в сфере социальной защиты и социального обслуживания




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
4 500,0
-
4 500,0

2015 год
4 500,0
-
4 500,0

2016 год
4 500,0
-
4 500,0
7.2.3.
Формирование доступной среды в сфере образования




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
4 500,0
-
4 500,0

2015 год
4 500,0
-
4 500,0

2016 год
4 500,0
-
4 500,0
7.2.4.
Формирование доступной среды в сфере профессионального образования




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
4 500,0
-
4 500,0

2015 год
4 500,0
-
4 500,0

2016 год
4 500,0
-
4 500,0
7.2.5.
Формирование доступной среды на объектах физической культуры и спорта




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
5 750,0
-
5 750,0

2015 год
5 750,0
-
5 750,0

2016 год
5 750,0
-
5 750,0
7.2.6.
Формирование доступной среды на объектах культуры




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
4 500,0
-
4 500,0

2015 год
4 500,0
-
4 500,0

2016 год
4 500,0
-
4 500,0
7.2.7.
Формирование доступной среды на объектах транспорта




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
7.2.8.
Формирование доступности услуг




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
7.2.9.
Формирование доступной среды в сфере услуг (оснащение библиотек брайлевскими принтерами, дисплеями, приобретение брайлевских книг)

-


2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
1 000,0
-
1 000,0

2015 год
1 000,0
-
1 000,0

2016 год
1 000,0
-
1 000,0
7.2.10.
Формирование доступной среды на средствах транспорта




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
10 428,0
-
10 428,0

2015 год
6 952,0
-
6 952,0

2016 год
6 952,0
-
6 952,0
7.2.11.
Оснащение остановочных пунктов, пешеходных переходов вблизи социально значимых объектов средствами доступности для инвалидов




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
2 000,0
-
2 000,0

2015 год
2 000,0
-
2 000,0

2016 год
2 000,0
-
2 000,0
7.2.12.
Оснащение службы "социальное такси"




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
3 686,0
-
3 686,0

2015 год
3 686,0
-
3 686,0

2016 год
3 686,0
-
3 686,0
7.3.
Задача "Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, а также содействие их социальной интеграции"




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
16 051,0
-
16 051,0

2015 год
17 251,0
-
17 251,0

2016 год
16 171,0
-
16 171,0
7.3.1.
Дистанционное образование детей-инвалидов




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
7.3.2.
Оказание психологической и социальной помощи родителям с детьми-инвалидами




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
7.3.3.
Дистанционное профессиональное обучение молодых инвалидов




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
2 000,0
-
2 000,0

2015 год
2 000,0
-
2 000,0

2016 год
2 000,0
-
2 000,0
7.3.4.
Обучение незрячих и слабовидящих людей работе на персональном компьютере




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
315,0
-
315,0

2015 год
315,0
-
315,0

2016 год
315,0
-
315,0
7.3.5.
Оснащение медицинским и реабилитационным оборудованием, а также соответствующим программным обеспечением и расходными материалами




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
9 456,0
-
9 456,0

2015 год
9 456,0
-
9 456,0

2016 год
9 456,0
-
9 456,0
7.3.6.
Формирование сети базовых образовательных учреждений, осуществляющих совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушения развития, и развитие дистанционного образования детей




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
1 000,0
-
1 000,0

2015 год
1 000,0
-
1 000,0

2016 год
1 000,0
-
1 000,0
7.3.7.
Оснащение учебных заведений специальным оборудованием для обучения детей-инвалидов по зрению и слуху




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
7.3.8.
Организация служб ранней помощи на базе дошкольных образовательных учреждений




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
7.3.9.
Профессиональная переподготовка педагогов с присвоением квалификации "Педагог инклюзивного образования"




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
7.3.10.
Создание условий для занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
2 800,0
-
2 800,0

2015 год
4 000,0
-
4 000,0

2016 год
2 800,0
-
2 800,0
7.3.11.
Информационно - методическое обеспечение мероприятий по содействию занятости инвалидов




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
480,0
-
480,0

2015 год
480,0
-
480,0

2016 год
600,0
-
600,0
7.4.
Задача "Информационно - методические и просветительские мероприятия"




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
3 217,0
-
3 217,0

2015 год
3 308,0
-
3 308,0

2016 год
3 404,5
-
3 404,5
7.4.1.
Организация курсов повышения квалификации, подготовка на курсах за пределами Республики Саха (Якутия) специалистов по реабилитации и социальной интеграции инвалидов, специалистов по работе с инвалидами органов социальной защиты населения




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
675,0
-
675,0

2015 год
675,0
-
675,0

2016 год
675,0
-
675,0
7.4.2.
Подготовка и проведение семинаров, конференций, круглых столов и иных форумов по вопросам создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения и участие в них представителей исполнительных органов государственной власти и органов социальной защиты населения




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
500,0
-
500,0

2015 год
500,0
-
500,0

2016 год
500,0
-
500,0
7.4.3.
Подготовка и публикация тематических справочников, учебно-методических пособий, рекомендаций для специалистов




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
150,0
-
150,0

2015 год
150,0
-
150,0

2016 год
150,0
-
150,0
7.4.4.
Размещение рекламно-информационных материалов государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы (видеоролики, аудиоролики, интернет-баннеры в региональных средствах массовой информации, баннеры для наружных рекламных носителей)




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
375,0
-
375,0

2015 год
375,0
-
375,0

2016 год
375,0
-
375,0
7.4.5.
Организация культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
7.4.6.
Организация интеграционных (инклюзивных) летних лагерей




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
7.4.7.
Развитие информационных ресурсов (специализированные издания для инвалидов, аудиопередачи и телепередачи для инвалидов)




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
7.4.8.
Организация кадровой, информационной и разъяснительной работы в сфере адаптивной физической культуры и спорта




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
1 517,0
-
1 517,0

2015 год
1 608,0
-
1 608,0

2016 год
1 704,5
-
1 704,5
7.5.
Задача "Строительство и реконструкция объектов социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов"




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-
7.5.1.
Строительство и реконструкция объектов социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов




2012 год
-
-
-

2013 год
-
-
-

2014 год
-
-
-

2015 год
-
-
-

2016 год
-
-
-





Приложение № 5
к Указу Президента
Республики Саха (Якутия)
от 31 декабря 2013 г. № 2445

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ, НАПРАВЛЕНИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), ФИНАНСИРУЕМЫХ В РАМКАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
НА 2012 - 2016 ГОДЫ"

(в тыс. руб.)

В том числе по источникам В том числе по источникам
Наличие финансирования финансирования
Сроки Сметная проектно-сметной Проектная
№ Наименование объекта строительства стоимость документации / мощность Заказчик Всего: Государственный Всего: Государственный
Госэкспертизы объекта Федеральный бюджет Федеральный бюджет
бюджет Республики Саха бюджет Республики Саха
(Якутия) (Якутия)

базовый вариант интенсивный вариант

Всего: 1 441 390,1 - 1 441 390,1 3 067 125,1 501 200,0 2 565 925,1

1-й год планового 2012 125 432,1 - 125 432,1 372 178,1 - 372 178,1
периода

2-й год планового 2013 416 783,5 - 416 783,5 591 886,6 - 591 886,6
периода
2 141 093,6
3-й год планового 2014 193 165,4 - 193 165,4 976 780,0 400 970,0 575 810,0
периода

4-й год планового 2015 347 909,3 - 347 909,3 645 738,5 100 230,0 545 508,5
периода

5-й год планового 2016 358 099,8 - 358 099,8 483 099,8 - 483 099,8
периода

1 Подпрограмма "Охрана 2 557,9 - 2 557,9 2 557,9 - 2 557,9
труда"

1-й год планового 2013 2 557,9 - 2 557,9 2 557,9 - 2 557,9
периода

1.1. Общественный центр по 2 557,9 - 2 557,9 2 557,9 - 2 557,9
адресу: ул. Курашова,
24 в г. Якутске

1-й год планового 2013 2 557,9 - 2 557,9 2 557,9 - 2 557,9
периода

2 Подпрограмма 1 279 580,3 - 1 279 580,3 2 099 655,1 - 2 099 655,1
"Обеспечение пожарной
безопасности объектов
социального
обслуживания
населения"

1-й год планового 2012 125 432,1 - 125 432,1 372 178,1 - 372 178,1
периода

2-й год планового 2013 2 141 093,6 414 225,6 - 414 225,6 589 328,7 - 589 328,7
периода

3-й год планового 2014 163 913,5 - 163 913,5 332 500,0 - 332 500,0
периода

4-й год планового 2015 217 909,3 - 217 909,3 347 548,5 - 347 548,5
периода

5-й год планового 2016 358 099,8 - 358 099,8 458 099,8 - 458 099,8
периода

2.1. Дом-интернат для 246 967,0 - 246 967,0 303 261,9 - 303 261,9
престарелых и 2010 - 2013
инвалидов на 90 мест ГКУ "Служба
в г. Нюрбе государственного
384 690,3 есть/есть 90 мест заказчика при
1-й год планового 2012 Правительстве 48 476,3 - 48 476,3 104 771,2 - 104 771,2
периода Республики Саха
(Якутия)"
2-й год планового 2013 198 490,7 - 198 490,7 198 490,7 - 198 490,7
периода

2.2. Томмотский 370 196,5 - 370 196,5 709 599,8 - 709 599,8
психоневрологический
дом-интернат на 395 2010 - 2016
мест, г. Томмот
Алданского района ГКУ "Служба
государственного
1-й год планового 2012 заказчика при - - - 70 500,0 - 70 500,0
периода 606 070,7 есть/есть 395 мест Правительстве
Республики Саха
2-й год планового 2013 (Якутия) - - - 123 500,0 - 123 500,0
периода

3-й год планового 2014 43 735,9 - 43 735,9 130 500,0 - 130 500,0
периода

4-й год планового 2015 68 360,8 - 68 360,8 127 000,0 - 127 000,0
периода

5-й год планового 2016 258 099,8 - 258 099,8 258 099,8 - 258 099,8
периода

2.3. Спальный корпус на 180 250,5 - 180 250,5 259 074,4 - 259 074,4
100 мест
психоневрологического 2010 - 2014
дома-интерната в г.
Олекминске ГКУ "Служба
государственного
1-й год планового 2012 274 937,1 есть/есть 100 мест заказчика при 36 904,2 - 36 904,2 115 728,1 - 115 728,1
периода Правительстве
Республики Саха
2-й год планового 2013 (Якутия)" 143 346,3 - 143 346,3 143 346,3 - 143 346,3
периода

3-й год планового 2014 - - - - - -
периода

2.4. Спальный корпус на - - - 100 000,0 - 100 000,0
100 мест Олекминского
психоневрологического
дома-интерната (2-я 2010 - 2014
очередь), г.
Олекминск ГКУ "Служба
Олекминского улуса государственного
130 000,0 нет/нет 100 мест заказчика при
1-й год планового 2014 Правительстве - - - - - -
периода Республики Саха
(Якутия)"
2-й год планового 2015 - - - 50 000,0 - 50 000,0
периода

3-й год планового 2016 - - - 50 000,0 - 50 000,0
периода

2.5. Реконструкция здания 113 436,5 - 113 436,5 194 000,0 - 194 000,0
муниципального
образовательного
учреждения
"Национальная
гимназия" для
размещения
государственного
учреждения 2011 - 2014
социального
обслуживания Министерство
"Олекминский труда и
реабилитационный 115 000,0 есть/есть 23 места социального
центр для инвалидов и развития
детей-инвалидов" в п. Республики Саха
Нефтебаза (Якутия)
Олекминского района

1-й год планового 2012 10 161,6 - 10 161,6 50 000,0 - 50 000,0
периода

2-й год планового 2013 9 274,9 - 9 274,9 50 000,0 - 50 000,0
периода

3-й год планового 2014 94 000,0 - 94 000,0 94 000,0 - 94 000,0
периода

2.6. Спальный корпус на 243 726,2 - 243 726,2 348 048,5 - 348 048,5
150 мест Вилюйского
психоневрологического 2013 - 2016
дома-интерната в с.
Сосновка, Вилюйского
улуса (района)
ГКУ "Служба
2-й год планового 2013 Государственного - - - 2 500,0 - 2 500,0
периода 252 500,0 нет/нет 150 мест заказчика при
Правительстве
3-й год планового 2014 Республики Саха 8 177,6 - 8 177,66 60 000,0 - 60 000,0
периода (Якутия)"

4-й год планового 2015 135 548,5 - 135 548,5 135 548,5 - 135 548,5
периода

5-й год планового 2016 100 000,0 - 100 000,0 150 000,0 - 150 000,0
периода

2.7. Комплексный центр 75 691,3 - 75 691,3 81 980,2 - 81 980,2
социального 2013 - 2015
обслуживания ГКУ "Служба
населения г. Якутска Государственного
91 182,6 есть/на 100 мест заказчика при
1-й год планового 2012 рассмотрении Правительстве 20 000,0 - 20 000,0 21 288,9 - 21 288,9
периода Республики Саха
(Якутия)"
2-й год планового 2013 55 691,3 - 55 691,3 60 691,3 - 60 691,3
периода

2.8. Строительство 500,0 - 500,0 500,0 - 500,0
пищеблока Таттинского Министерство
социально - 2012 труда и
реабилитационного социального
центра для 650,00 есть/не требуется 15 мест развития
несовершеннолетних Республики Саха
(Якутия)
1-й год планового 2012 500,0 - 500,0 500,0 - 500,0
периода

2.9. Реконструкция 2 290,0 - 2 290,0 2 290,0 - 2 290,0
пищеблока ГКУ РС(Я) Министерство
РДДИ в п. Серебряный 2012 труда и
Бор "Пищеблок со социального
столовой на 50 8 863,00 нет/нет 50 мест развития
посадочных мест" Республики Саха
(Якутия)
1-й год планового 2012 2 290,0 - 2 290,0 2 290,0 - 2 290,0
периода

2.10. Строительство 1 500,0 - 1 500,0 1 500,0 - 1 500,0
прачечной для Министерство
Республиканского 2012 - 2013 труда и
центра комплексной социального
реабилитации 16 500,00 нет/нет развития
инвалидов Республики Саха
(Якутия)
1-й год планового 2012 1 500,0 - 1 500,0 1 500,0 - 1 500,0
периода

2.11. Строительство гаража 600,0 - 600,0 600,0 - 600,0
для ГБУ РС(Я)
"Комплексный центр Министерство
социального 2012 труда и
обслуживания 700,00 нет/нет социального
населения развития
Хангаласского улуса" Республики Саха
(Якутия)
1-й год планового 2012 600,0 - 600,0 600,0 - 600,0
периода

2.12. Приобретение в 5 000,0 - 5 000,0 5 000,0 - 5 000,0
собственность
Республики Саха Министерство
(Якутия) объекта 2012 - имущественных и
недвижимости для нет/нет земельных
размещения социальной отношений
гостиницы Республики Саха
(Якутия)
1-й год планового 2012 5 000,0 - 5 000,0 5 000,0 - 5 000,0
периода

2.13. Строительство здания 32 100,0 - 32 100,0 21 478,0 - 21 478,0
ГКУ РС(Я) "Ленский
социально - 2013 - 2015
реабилитационный В разработке.
центр для Срок завершения Министерство
несовершеннолетних" IV кв. 2013 года. труда и
Заключение социального
1-й год планового 2013 38 478,00 госэкспертизы не 30 мест развития 100,0 - 100,0 3 478,0 3 478,0
периода требуется. Общая Республики Саха
площадь здания - (Якутия)
2-й год планового 2014 1 455,93 кв. м 18 000,0 - 18 000,0 18 000,0 18 000,0
периода

3-й год планового 2015 14 000,0 14 000,0
периода

2.14. Устройство 6-ти 1 613,4 - 1 613,4 1 613,4 - 1 613,4
кабинетов в теплой
веранде ГБУ РС(Я) Министерство
"Жиганский 2013 труда и
дом-интернат для 1 613,40 нет/нет социального
престарелых и развития
инвалидов" Республики Саха
(Якутия)
1-й год планового 2013 1 613,4 - 1 613,4 1 613,4 1 613,4
периода

2.15. Устройство пожарных 900,0 - 900,0 900,0 - 900,0
резервуаров
"Нюрбинский Министерство
республиканский 2013 труда и
реабилитационный социального
центр для детей с 900,00 нет/нет развития
ограниченными Республики Саха
возможностями" (Якутия)

1-й год планового 2013 900,0 - 900,0 900,0 900,0
периода

2.16. Строительство 2 309,0 - 2 309,0 2 309,0 - 2 309,0
коровника на 20 голов Министерство
ГБУ РС(Я) 2013 труда и
"Олекминский социального
психоневрологический 2 309,00 нет/нет развития
дом-интернат" Республики Саха
(Якутия)
1-й год планового 2013 2 309,0 - 2 309,0 2 309,0 2 309,0
периода

2.17. Устройство пожарной 2 500,0 - 2 500,0 2 500,0 - 2 500,0
емкости объемом 160
куб. м ГБУ РС(Я)
"Амгинский Министерство
республиканский 2013 труда и
социально - социального
оздоровительный центр 92 649,70 развития
реабилитации Республики Саха
инвалидов и (Якутия)
детей-инвалидов"

1-й год планового 2013 2 500,0 - 2 500,0 2 500,0 2 500,0
периода

2.18. Спальный корпус со - - - 65 000,0 - 65 000,0
спортзалом на 75 мест
ГКУ РС(Я)
"Республиканский
социально - 2014 - 2015 Министерство
реабилитационный В разработке. труда и
центр для Срок завершения социального
несовершеннолетних в 65 000,00 ПСД IV кв. 2013 75 мест развития
г. Якутске" год Республики Саха
(Якутия)
1-й год планового 2014 - - 30 000,0 30 000,0
периода

2-й год планового 2015 - - 35 000,0 35 000,0
периода

3 Подпрограмма: 159 251,8 - 159 251,8 967 470,0 501 200,0 466 270,0
"Доступная среда"

1-й год планового 2014 29 251,8 - 29 251,8 644 280,0 400 970,0 243 310,0
периода

2-й год планового 2015 130 000,0 - 130 000,0 298 190,0 100 230,0 197 960,0
периода

3-й год планового 2016 - - - 25 000,0 - 25 000,0
периода

3.1. Строительство 2-й 159 251,8 159 251,8 201 500,0 - 201 500,0
очереди
реабилитационного
центра ветеранов 2014 - 2016
Великой Отечественной
войны и локальных ООО ГКУ "Служба
боевых действий в г. "Стройтехпроект". государственного
Якутске Положительное заказчика при
159 251,82 заключение гос. 55 мест Правительстве
1-й год планового 2014 экспертизы Республики Саха 29 251,8 29 251,8 71 500,0 71 500,0
периода № 14-1-40096-11 (Якутия)"
от 06.07.2012
2-й год планового 2015 130 000,0 130 000,0 130 000,0 130 000,0
периода

3-й год планового 2016 - - -
периода

3.2. Республиканский - - 715 970,0 501 200,0 214 770,0
детский
реабилитационный
центр в г. Якутске на 2014 - 2016
100 койко-мест и 150
мест дневного Разработан ООО ГКУ "Служба
посещения АТМ "Утум". государственного
780 000,00 Госэкспертизу ПСД 100 мест заказчика при
1-й год планового 2014 проходит. Срок до Правительстве - - 572 780,0 400 970,0 171 810,0
периода 20 августа 2013 Республики Саха
года (Якутия)"
2-й год планового 2015 - - 143 190,0 100 230,0 42 960,0
периода

3-й год планового 2016 - - -
периода

3.3. Оздоровительный - - 50 000,0 - 50 000,0
комплекс со
спортзалом ГБОУ
"Республиканский
лицей-центр 2014 - 2016
профессиональной и Разработан ООО
медико-социальной "НПО Министерство
реабилитации Стройтехнология" труда и
инвалидов" 33 535,54 ш. 11. Заключение социального
госэкспертизы не развития
1-й год планового 2014 требуется. Общая Республики Саха - - -
периода площадь здания - (Якутия)
468,16 кв. м
2-й год планового 2015 - - 25 000,0 25 000,0
периода

3-й год планового 2016 - - 25 000,0 25 000,0
периода






Приложение № 6
к Указу Президента
Республики Саха (Якутия)
от 31 декабря 2013 г. № 2445

ПЕРЕЧЕНЬ
СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ГРАЖДАН НА 2012 - 2016 ГОДЫ"

(в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)

Соисполнители I Срок Источник Базовый вариант Интенсивный вариант
№ п/п типа исполнения финансирования
Всего 2012 2013 2014 2015 2016 Всего 2012 2013 2014 2015 2016

Подпрограмма "Социальная поддержка и повышение качества жизни малоимущих граждан"

Министерство
3.2.1. жилищно -
Предоставление коммунального 2012 - Государственный
субсидии на оплату хозяйства и 2016 годы бюджет РС(Я) 3 493 607,2 657 565,0 661 947,0 724 698,4 724 698,4 724 698,4 4 905 449,4 657 565,0 734 698,4 860 223,0 1 157 201,0 1 495 762,0
жилья и энергетики
коммунальных услуг Республики Саха
(Якутия)

3.5.1. Компенсация
расходов адвокату,
оказавшему
бесплатную Государственный
юридическую помощь комитет юстиции Государственный
малоимущим и Республики Саха 2012 год бюджет РС(Я) 3 605,0 3 605,0 - - - - 50,0 50,0 - - - -
отдельным (Якутия)
категориям граждан
на территории
Республики Саха
(Якутия)

Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан"

4.2.4. Социальная Министерство
услуга по здравоохранения 2012 - Государственный
бесплатному Республики Саха 2016 годы бюджет РС(Я) 3 365,4 3 365,4 - - - - 3 365,4 3 365,4 - - - -
зубопротезированию (Якутия)
ветеранов тыла

4.2.5. Социальная Министерство
услуга по здравоохранения 2012 - Государственный
бесплатному Республики Саха 2016 годы бюджет РС(Я) 37 011,0 37 011,0 - - - - 37 011,0 37 011,0 - - - -
зубопротезированию (Якутия)
ветеранов труда

4.2.6. Социальная
услуга по Министерство
бесплатному здравоохранения 2012 - Государственный
обеспечению Республики Саха 2016 годы бюджет РС(Я) 40 073,9 20 805,9 19 268,0 - - - 40 073,9 20 805,9 19 268,0 - - -
лекарственными (Якутия)
средствами
ветеранов тыла

4.2.7. Социальная
услуга по
бесплатному
обеспечению
лекарственными Министерство
средствами здравоохранения 2012 - Государственный 3 113,8 1 569,8 1 544,0 - - - 3 114,1 1 569,8 1 544,3 - - -
реабилитированных Республики Саха 2016 годы бюджет РС(Я)
лиц и лиц, (Якутия)
признанных
пострадавшими от
политических
репрессий

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности объектов социального обслуживания населения"

6.1.2. Министерство
Строительство и архитектуры и
реконструкция строительного 2012 - Государственный
объектов комплекса 2016 годы бюджет РС(Я) 1 276 083,3 105 380,5 397 528,3 81 165,4 333 909,3 358 099,8 2 718 145,9 310 999,3 528 528,3 834 780,0 585 738,5 458 099,8
социального Республики Саха
обслуживания (Якутия)
населения

6.1.2. Министерство
Строительство и имущественных и
реконструкция земельных 2012 - Государственный
объектов отношений 2016 годы бюджет РС(Я) 5 000,0 5 000,0 - - - - - - - - - -
социального Республики Саха
обслуживания (Якутия)
населения

Подпрограмма "Доступная среда на 2014 - 2016 годы"

7.1.6. Организация Министерство
на базе образования 2014 - Государственный
общеобразовательных Республики Саха 2016 годы бюджет РС(Я) - - - - - - - - - - - -
учреждений (Якутия)
ресурсных центров

7.2.1. Формирование Министерство
доступной среды в здравоохранения 2014 - Государственный 13 500,0 - - 4 500,0 4 500,0 4 500,0 13 500,0 - - 4 500,0 4 500,0 4 500,0
сфере Республики Саха 2016 годы бюджет РС(Я)
здравоохранения (Якутия)

7.2.3. Формирование Министерство
доступной среды в образования 2014 - Государственный 13 500,0 - - 4 500,0 4 500,0 4 500,0 13 500,0 - - 4 500,0 4 500,0 4 500,0
сфере образования Республики Саха 2016 годы бюджет РС(Я)
(Якутия)

Министерство
7.2.4. Формирование профессионального
доступной среды в образования,
сфере подготовки и 2014 - Государственный 13 500,0 - - 4 500,0 4 500,0 4 500,0 13 500,0 - - 4 500,0 4 500,0 4 500,0
профессионального расстановки 2016 годы бюджет РС(Я)
образования кадров в
Республике Саха
(Якутия)

7.2.5. Формирование Министерство
доступной среды на спорта Республики 2014 - Государственный 17 250,0 - - 5 750,0 5 750,0 5 750,0 17 250,0 - - 5 750,0 5 750,0 5 750,0
объектах физической Саха (Якутия) 2016 годы бюджет РС(Я)
культуры и спорта

Министерство
7.2.6. Формирование культуры и
доступной среды на духовного 2014 - Государственный 13 500,0 - - 4 500,0 4 500,0 4 500,0 13 500,0 - - 4 500,0 4 500,0 4 500,0
объектах культуры развития 2016 годы бюджет РС(Я)
Республики Саха
(Якутия)

Министерство
7.2.7. Формирование транспорта и
доступной среды на дорожного 2014 - Государственный - - - - - - - - - - - -
объектах транспорта хозяйства 2016 годы бюджет РС(Я)
Республики Саха
(Якутия)

7.2.9. Формирование
доступной среды в
сфере услуг Министерство
(оснащение культуры и
библиотек духовного 2014 - Государственный 3 000,0 - - 1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0 - - 1 000,0 1 000,0 1 000,0
брайлевскими развития 2016 годы бюджет РС(Я)
принтерами, Республики Саха
дисплеями, (Якутия)
приобретение
брайлевских книг)

7.2.10. Министерство
Формирование транспорта и
доступной среды на дорожного 2014 - Государственный 24 332,0 - - 10 428,0 6 952,0 6 952,0 24 332,0 - - 10 428,0 6 952,0 6 952,0
средствах хозяйства 2016 годы бюджет РС(Я)
транспорта Республики Саха
(Якутия)

7.2.11. Оснащение
остановочных Министерство
пунктов, пешеходных транспорта и
переходов вблизи дорожного 2014 - Государственный 6 000,0 - - 2 000,0 2 000,0 2 000,0 6 000,0 - - 2 000,0 2 000,0 2 000,0
социально значимых хозяйства 2016 годы бюджет РС(Я)
объектов средствами Республики Саха
доступности для (Якутия)
инвалидов

7.3.1. Министерство
Дистанционное образования 2014 - Государственный - - - - - - - - - - - -
образование Республики Саха 2016 годы бюджет РС(Я)
детей-инвалидов (Якутия)

7.3.2. Оказание Министерство
психологической и образования 2014 - Государственный
социальной помощи Республики Саха 2016 годы бюджет РС(Я) - - - - - - - - - - - -
родителям с (Якутия)
детьми-инвалидами

7.3.6. Формирование
сети базовых
образовательных
учреждений,
осуществляющих Министерство
совместное обучение образования 2014 - Государственный 3 000,0 - - 1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0 - - 1 000,0 1 000,0 1 000,0
детей-инвалидов и Республики Саха 2016 годы бюджет РС(Я)
детей, не имеющих (Якутия)
нарушения развития,
и развитие
дистанционного
образования детей

7.3.7. Оснащение
учебных заведений Министерство
специальным образования 2014 - Государственный
оборудованием для Республики Саха 2016 годы бюджет РС(Я) - - - - - - - - - - - -
обучения (Якутия)
детей-инвалидов по
зрению и слуху

7.3.8. Организация Министерство
служб ранней помощи образования 2014 - Государственный
на базе дошкольных Республики Саха 2016 годы бюджет РС(Я) - - - - - - - - - - - -
образовательных (Якутия)
учреждений

7.3.9.
Профессиональная
переподготовка Министерство
педагогов с образования 2014 - Государственный
присвоением Республики Саха 2016 годы бюджет РС(Я) - - - - - - - - - - - -
квалификации (Якутия)
"Педагог
инклюзивного
образования"

7.3.10. Создание
условий для занятий Министерство 2014 - Государственный
адаптивной спорта Республики 2016 годы бюджет РС(Я) 9 600,0 - - 2 800,0 4 000,0 2 800,0 9 600,0 - - 2 800,0 4 000,0 2 800,0
физической Саха (Якутия)
культурой и спортом

7.3.11.
Информационно - Департамент
методическое занятости 2014 - Государственный
обеспечение населения 2016 годы бюджет РС(Я) 1 560,0 - - 480,0 480,0 600,0 1 560,0 - - 480,0 480,0 600,0
мероприятий по Республики Саха
содействию (Якутия)
занятости инвалидов

7.4.4. Размещение
рекламно -
информационных
материалов
государственной
программы РФ Департамент по
"Доступная среда" делам печати и 2014 - Государственный
на 2011 - 2015 годы телерадиовещания 2016 годы бюджет РС(Я) 525,0 - - 175,0 175,0 175,0 525,0 - - 175,0 175,0 175,0
(видеоролики, Республики Саха
аудиоролики, (Якутия)
Интернет-баннеры в
региональных СМИ,
баннеры для
наружных рекламных
носителей)

7.4.6. Организация Министерство
интеграционных образования 2014 - Государственный - - - - - - - - - - - -
(инклюзивных) Республики Саха 2016 годы бюджет РС(Я)
летних лагерей (Якутия)

7.4.7. Развитие
информационных
ресурсов Департамент по
(специализированные делам печати и 2014 - Государственный
издания для телерадиовещания 2016 годы бюджет РС(Я) - - - - - - - - - - - -
инвалидов, Республики Саха
аудиопередачи и (Якутия)
телепередачи для
инвалидов)

7.4.8. Организация
кадровой,
информационной и Министерство
разъяснительной спорта Республики 2014 - Государственный 4 829,5 - - 1 517,00 1 608,00 1 704,50 4 829,5 - - 1 517,00 1 608,00 1 704,50
работы в сфере Саха (Якутия) 2016 годы бюджет РС(Я)
адаптивной
физической культуры
и спорта






Приложение № 7
к Указу Президента
Республики Саха (Якутия)
от 31 декабря 2013 г. № 2445

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ
В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СОСТАВ ПРОГРАММЫ,
ПО БАЗОВОМУ ВАРИАНТУ РЕАЛИЗАЦИИ

N
Наименование программы/ подпрограммы/ индикатора
Единица измерения
Значения показателей
Отчетный год 2010
Текущий год 2011
Плановый период
2012
2013
2014
2015
2016

Основная цель государственной программы - обеспечение социальной защиты граждан в Республике Саха (Якутия)
1.
Стратегическое направление "Забота о гражданах пожилого возраста"

Целевой показатель - удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги учреждений социального обслуживания, от общего числа обратившихся граждан
%
87
88
89
90
91
92
94

Модернизация и совершенствование деятельности учреждений социального обслуживания и служб, предоставляющих пожилым людям комплекс жизненно важных и социально ориентированных услуг
1.1.
Показатель - удельный вес учреждений, охваченных новыми социально - реабилитационными технологиями, в том числе обеспеченных автотранспортом
%
56,7
57,8
57,8
57,8
57,8
57,8
57,8

Организация новых форм социального обслуживания пожилых граждан с учетом масштабов и темпов старения населения, создание условий для внедрения экономически обоснованных моделей и приближения уровня социального обслуживания к потребностям общества
1.2.
Показатель - количество мобильных бригад
шт.
0
0
14
16
16
16
16
1.3.
Показатель - количество приемных семей
шт.
0
0
0
34
34
34
34

Принятие мер по улучшению медицинского обслуживания, поддержание жизненной активности пожилых людей мерами реабилитационного и оздоровительного характера
1.4.
Показатель - количество пунктов проката современных технических средств и предметов ухода за пожилыми людьми
шт.
1
1
3
6
6
6
6

Содействие процессу социальной адаптации и приобщения пожилых людей к новым информационным технологиям, частичной занятости, облегченному труду, культуре и спорту с привлечением учреждений социальной сферы, организаций и предприятий
1.5.
Показатель - численность пожилых граждан, обучившихся компьютерной грамоте
чел.
0
30
250
500
500
500
500

Подготовка и повышение квалификации, профессионального мастерства социальных работников, специалистов сферы социального обслуживания, принятие мер материального стимулирования социальных работников, укрепление кадрами учреждений социального обслуживания
1.6.
Показатель - удельный вес социальных работников и специалистов учреждений социального обслуживания, повысивших профессиональную квалификацию
%
10
12
3
5
5
5
5

Обеспечение научно-методического и информационного сопровождения подпрограммы
2.
Стратегическое направление "Семейная политика"

Целевой
показатель - число семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в учреждениях социального обслуживания семьи и детей
семей
5 657
5 507
5 357
5 207
5 180
5 100
5 000

Целевой показатель - число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в учреждениях социального обслуживания семьи и детей
детей
11 164
10 463
10 178
9 893
9 800
9 600
9 500

Социальная поддержка материнства и детства
2.1.
Показатель - число детей, родившихся 3-ми и последующими
детей
3 188
3 330
3 450
3 560
3 690
3 800
3 910

Профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в учреждениях социального обслуживания семьи и детей
2.2.
Показатель - количество семей, находящихся в социально опасном положении, поставленных на учет в органах социальной защиты населения
семей
2 156
2 027
1 906
1 792
1 750
1 650
1 550
2.3.
Показатель - количество предоставленных социальных услуг учреждениями социального обслуживания семьи и детей
шт.
335 231
355 344
376 664
399 263
411 822
415 382
420 941
2.4.
Показатель - охват населения государственными услугами учреждений социального обслуживания семьи и детей
чел.
79 056
84 605
89 681
95 062
96 433
97 805
98 176
2.5.
Показатель - число специалистов, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
147
155
163
171
172
173
174
2.6.
Показатель - количество изданной печатной продукции
шт.
0
0
10
13
14
15
16
3.
Стратегическое направление "Социальная поддержка и повышение качества жизни малоимущих граждан"

Целевой показатель - доля граждан, получивших адресную материальную помощь, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение мер поддержки
%
100
100
100
100
90
80
70

Повышение уровня и качества жизни неработающих пенсионеров
3.1.
Показатель - среднегодовая численность неработающих пенсионеров, материальное обеспечение которых доведено до прожиточного минимума в Республике Саха (Якутия)
тыс. чел.
30,1
29,1
28,1
27,0
26,0
25,0
24,0

Повышение платежеспособности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги
3.2.
Показатель - доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего количества семей
%
14,7
15,0
11,0
12,0
10,0
10,0
10,0

Поддержка малоимущих семей, попавших в трудные жизненные ситуации
3.3.
Показатель - численность граждан, получивших адресную материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией
семей
14 400
14 400
14 375
8 500
8 000
8 000
8 000
3.4.
Показатель - количество семей, которым оказана адресная материальная помощь на основе социального контракта с целью повышения качества жизни отдельно взятой семьи
семей
9
10
150
270
550
550
550

Газификация индивидуальных жилых домов малоимущих и отдельных категорий граждан
3.5.
Показатель - численность малоимущих и отдельных категорий населения, получивших единовременную материальную помощь на газификацию жилых домов
семей
1 223
1 100
1 100
1 000
700
700
700
4.
Стратегическое направление "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан"

Целевой показатель - отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Осуществление денежных выплат
4.1.
Показатель - отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате регулярных денежных выплат
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Предоставление натуральных льгот
4.2.
Показатель - количество ветеранов тыла, воспользовавшихся санаторно - курортным лечением
чел.
497
461
373
279
250
212
182
4.3.
Показатель - количество ветеранов труда, воспользовавшихся санаторно - курортным лечением
чел.
1 087
1 002
882
696
660
593
544

Предоставление проезда на общественном пассажирском автомобильном транспорте
4.4.
Показатель - количество льготников, воспользовавшихся едиными социальными проездными билетами
чел.
20 334
21 068
20 972
21 262
21 662
22 075
22 503

Социальное обслуживание населения
4.5.
Показатель - выполняемость плановых показателей койко-мест в стационарных и полустационарных учреждениях социального обслуживания в год
%
100
100
100
100
100
100
100
4.6.
Показатель - доля трудоустроенных
инвалидов по полученному образованию и поступивших в высшие учебные заведения от общего числа выпускников
%
60
60
60
60
60
60
60
4.7.
Показатель - удельный вес учреждений, выполнивших мероприятия по энергосбережению
%
4,5
6,3
8,2
10,4
12,7
15,1
17,6

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению,
выплата пособий на погребение, сооружение надгробия
4.8.
Показатель - отсутствие просроченной кредиторской задолженности по погребению умерших и сооружению надгробия
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Стратегическое направление "Охрана труда"

Целевой
показатель - удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда
%
36,3
37,7
37,6
37,2
36,8
36,0
35,2

Повышение качества условий труда на рабочих местах
5.1.
Показатель - численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом
в расчете на 1 тыс. работающих
0,2
0,09
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08

Снижение риска профессиональных заболеваний
5.2.
Показатель - численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием
в расчете на 10 тыс. работающих
8,7
5,9
5
4,2
3,5
3,0
2,7

Осуществление контроля за условиями и состоянием охраны труда, качеством проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, фактическими условиями труда работников и правильностью предоставления компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными условиями труда
5.3.
Показатель - удельный вес работников, занятых на рабочих местах и аттестованных по условиям труда
%
0,68
4,14
4,14
4,14
4,62
4,98
5,2
6.
Стратегическое направление "Обеспечение пожарной безопасности объектов социального обслуживания населения"

Целевой показатель - удельный вес зданий, соответствующих требованиям пожарной безопасности, от общего числа зданий
%
72,1
86,1
86,1
86,1
91,4
95,7
95,7

Приведение объектов социального обслуживания населения в соответствии с требованиями пожарной безопасности
6.1.
Показатель - количество зданий, которые за отчетный период оснащены противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения
ед.
39
46
42
15
15
15
15

Мониторинг технического состояния зданий
6.2.
Показатель - количество зданий, охваченных мониторингом
ед.
0
0
0
0
0
0
0

Подготовка и повышение квалификации кадров по пожарной безопасности
6.3.
Показатель - количество специалистов, прошедших подготовку и профессиональную переподготовку по пожарной безопасности
ед.
35
40
80
50
50
50
50
Стратегическое направление "Доступная среда на 2014 - 2016 годы"
7.
Целевой показатель - доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной и транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
%


7
15
23
30
37

Нормативно-правовая и организационная основа создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Республике Саха (Якутия)
7.1.
Показатель - количество разработанных и принятых нормативных правовых и организационно - распорядительных документов Республики Саха (Якутия)
ед. (нарастающим итогом)


1
1
2
2
3

Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Республике Саха (Якутия)
7.2.
Показатель - доля парка подвижного состава автомобильного и городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения в парке этого подвижного состава
ед.


0
3
6
8
10

Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов
7.3.
Показатель - количество приобретенного медицинского и реабилитационного оборудования
ед. (нарастающим итогом)


8
12
20
30
40

Информационно-методическое обеспечение и общественно-просветительские мероприятия
7.4.
Показатель - доля специалистов, прошедших обучение и курсы повышения квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех инвалидов, занятых в этой сфере
%


18
35
37
40
43





Приложение № 8
к Указу Президента
Республики Саха (Якутия)
от 31 декабря 2013 г. № 2445

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ
В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СОСТАВ ПРОГРАММЫ,
ПО ИНТЕНСИВНОМУ ВАРИАНТУ РЕАЛИЗАЦИИ

N
Наименование программы/ подпрограммы/ индикатора
Единица измерения
Значения показателей
Отчетный год 2010
Текущий год 2011
Плановый период
2012
2013
2014
2015
2016

Основная цель государственной программы - обеспечение социальной защиты граждан
1.
Стратегическое направление "Забота о гражданах пожилого возраста"

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги учреждений социального обслуживания, от общего числа обратившихся граждан
%
87
88
90
91
92
93
95

Модернизация и совершенствование деятельности учреждений социального обслуживания и служб, предоставляющих пожилым людям комплекс жизненно важных и социально ориентированных услуг
1.1.
Показатель - удельный вес учреждений, охваченных новыми социально - реабилитационными технологиями, в том числе обеспечение автотранспортом
%
56,7
57,8
60,2
63,6
63,6
66,0
69,6

Создание новых форм социального обслуживания пожилых граждан с учетом масштабов и темпов старения населения, создание условий для внедрения экономически обоснованных моделей и приближения уровня социального обслуживания к потребностям общества
1.2.
Показатель - количество мобильных бригад
шт.
0
0
14
28
28
28
28
1.3.
Показатель - количество приемных семей
шт.
0
0
25
50
50
50
50

Принятие мер по улучшению медицинского обслуживания, поддержание жизненной активности пожилых людей мерами реабилитационного и оздоровительного характера
1.4.
Показатель - количество пунктов проката современных технических средств и предметов ухода за пожилыми людьми
шт.
1
1
3
6
6
6
6

Содействие процессу социальной адаптации и приобщения пожилых людей к новым
информационным технологиям, частичной занятости, облегченному труду, культуре и спорту
с привлечением учреждений социальной сферы, организаций и предприятий
1.5.
Показатель - численность пожилых граждан, обучившихся компьютерной грамоте
чел.
0
30
250
500
675
800
900

Подготовка и повышение квалификации, профессионального мастерства социальных работников,
специалистов сферы социального обслуживания, принятие мер материального стимулирования социальных работников, укрепление кадрами учреждений социального обслуживания
1.6.
Показатель - удельный вес социальных работников и специалистов учреждений социального обслуживания, повысивших профессиональную квалификацию
%
10
12
3
5
5
5
5

Обеспечение научно-методического и информационного сопровождения подпрограммы
2.
Стратегическое направление "Семейная политика"

Целевой
показатель - число семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в учреждениях социального обслуживания семьи и детей
семей
5 657
5 507
5 000
4 370
4 300
4 200
4 100

Целевой
показатель - число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в учреждениях социального обслуживания семьи и детей
детей
11 164
10 463
9 500
8 303
8 200
8 100
7 900

Социальная поддержка материнства и детства
2.1.
Показатель - число детей, родившихся 3-ми и последующими
детей
3 188
3 330
3 450
3 560
3 690
3 800
3 910

Профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в учреждениях социального обслуживания семьи и детей
2.2.
Показатель - количество семей, находящихся в социально опасном положении, поставленных на учет в органах социальной защиты населения
семей
2 156
2 027
1 775
1 488
1 400
1 300
1 100
2.3.
Показатель - количество предоставленных социальных услуг учреждениями социального обслуживания семьи и детей
шт.
335 231
355 344
421 437
446 301
446 000
447 300
448 000
2.4.
Показатель - охват населения государственными услугами учреждений социального обслуживания семьи и детей
чел.
79 056
83 799
100 342
106 262
107 262
107 800
108 200
2.5.
Показатель - число специалистов, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
147
155
163
171
179
180
182
2.6.
Показатель - количество изданной печатной продукции
шт.
0
0
13
16
17
20
22
3.
Стратегическое направление "Социальная поддержка и повышение качества жизни малоимущих граждан"

Целевой
показатель - доля граждан, получивших адресную материальную помощь, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение мер поддержки
%
100
100
100
100
100
100
100

Повышение уровня и качества жизни неработающих пенсионеров
3.1.
Показатель - среднегодовая численность неработающих пенсионеров, материальное обеспечение которых доведено до прожиточного минимума в Республике Саха (Якутия)
тыс. чел.
30,1
29,1
28,1
27,4
26,6
25,8
25,0

Повышение платежеспособности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги
3.2.
Показатель - доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего количества семей
%
14,7
15,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0

Поддержка малоимущих семей, попавших в трудные жизненные ситуации
3.3.
Показатель - численность граждан, получивших адресную материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией
семей
14 400
14 400
14 375
8 500
8 500
8 500
8 500
3.4.
Показатель - оказание адресной материальной помощи на основе социального контракта с целью повышения качества жизни отдельно взятой семьи
семей
9
10
150
270
550
550
550

Газификация индивидуальных жилых домов малоимущих и отдельных категорий граждан
3.5.
Показатель - численность малоимущих и отдельных категорий населения, получивших единовременную материальную помощь на газификацию жилых домов
семей
1 223
1 100
1 100
1 000
1 000
1 000
1 000
4.
Стратегическое направление "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан"

Целевой
показатель - отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Осуществление денежных выплат
4.1.
Показатель - отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате регулярных денежных выплат
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Предоставление натуральных льгот
4.2.
Показатель - количество ветеранов тыла, воспользовавшихся санаторно - курортным лечением
человек
497
461
373
344
317
294
268
4.3.
Показатель - количество ветеранов труда, воспользовавшихся санаторно - курортным лечением
человек
1 087
1 002
882
858
837
821
803

Предоставление проезда на общественном пассажирском автомобильном транспорте
4.4.
Показатель - количество льготников, воспользовавшихся едиными социальными проездными билетами
чел.
20 334
21 068
20 972
21 262
21 662
22 075
22 503

Социальное обслуживание населения
4.5.
Показатель - выполняемость плановых показателей койко-мест в стационарных и полустационарных учреждениях социального обслуживания в год
%
100
100
100
100
100
100
100
4.6.
Показатель - доля трудоустроенных
инвалидов по полученному образованию и поступивших в высшие учебные заведения от общего числа выпускников
%
60
60
60
60
60
60
60
4.7.
Показатель - удельный вес учреждений, выполнивших мероприятия по энергосбережению
%
4,5
6,3
8,2
10,4
12,7
15,1
17,6

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению, выплата пособий на погребение, сооружение надгробия
4.8.
Показатель - отсутствие просроченной кредиторской задолженности по погребению умерших и сооружению надгробия
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Стратегическое направление "Охрана труда"

Целевой показатель - удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда
%
36,3
37,7
37,6
37,0
36,6
35,8
35,0

Повышение качества условий труда на рабочих местах
5.1.
Показатель - численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом
в расчете на 1 тыс. работающих
0,2
0,09
0,16
0,12
0,01
0,1
0,07

Снижение риска профессиональных заболеваний
5.2.
Показатель - численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием
в расчете на 10 тыс. работающих
8,7
5,9
5
4,0
3,4
2,8
2,5

Осуществление контроля за условиями и состоянием охраны труда, качеством проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, фактическими условиями труда работников и правильностью предоставления компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными условиями труда
5.3.
Показатель - удельный вес работников, занятых на рабочих местах и аттестованных по условиям труда
%
0,68
4,14
4,14
4,14
4,62
4,98
5,2
6.
Стратегическое направление "Обеспечение пожарной безопасности объектов социального обслуживания населения"

Целевой показатель - удельный вес зданий, соответствующих требованиям пожарной безопасности, от общего числа зданий
%
72,1
86,1
86,1
86,1
91,4
95,7
95,7

Приведение объектов социального обслуживания населения в соответствие с требованиями пожарной безопасности
6.1.
Показатель - количество зданий, которые за отчетный период оснащены противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения
ед.
39
46
53
55
57
59
61

Мониторинг технического состояния зданий
6.2.
Показатель - количество зданий, охваченных мониторингом
ед.
3
4
0
4
4
4
4

Подготовка и повышение квалификации кадров по пожарной безопасности
6.3.
Показатель - количество специалистов, прошедших подготовку и профессиональную переподготовку по пожарной безопасности
ед.
35
40
80
50
50
50
50
Стратегическое направление "Доступная среда на 2014 - 2016 годы"
7.
Целевой показатель - доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной и транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
%


7
15
23
30
37

Нормативно-правовая и организационная основа создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Республике Саха (Якутия)
7.1.
Показатель - количество разработанных и принятых нормативных правовых и организационно - распорядительных документов Республики Саха (Якутия)
ед. (нарастающим итогом)


1
1
2
2
3

Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Республике Саха (Якутия)
7.2.
Показатель - доля парка подвижного состава автомобильного и городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения в парке этого подвижного состава
ед.


0
1
2
3
4

Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов
7.3.
Показатель - количество приобретенного медицинского и реабилитационного оборудования
ед. (нарастающим итогом)


8
12
20
40
60

Информационно-методическое обеспечение и общественно-просветительские мероприятия
7.4.
Показатель - доля специалистов, прошедших обучение и курсы повышения квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех инвалидов, занятых в этой сфере
%


18
35
50
60
70


------------------------------------------------------------------